不需要申報的 你申報了,他也不需要交稅 是在自然人電子稅務局里面是

老師,股權轉(zhuǎn)讓原來公司3個股東,現(xiàn)在只有兩個股東了,退出股東的股權按50萬,平分給兩個股東,沒有出錢,請問印花稅轉(zhuǎn)移書具填0申報吧,稅源表也是一樣吧,還有就是自然人扣繳端我怎么申報出讓人的個稅咩,按0申報,現(xiàn)在是電子稅務局操作
老師好,公司一共兩個股東,現(xiàn)在其中一個要把股權轉(zhuǎn)移給另一個股東,轉(zhuǎn)讓價0,認繳資本1000萬,實交0,這個印花稅應該交多少,是否需要申報,由誰申報
老師好,公司自然人股東之間發(fā)生股權轉(zhuǎn)移,這個個稅應該誰申報,怎么申報呢
老師好,公司自然人股東之間發(fā)生股權轉(zhuǎn)移,這個個稅應該誰申報,怎么申報呢
老師好,個人股東之間發(fā)生股權轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價是0,需要申報個稅嗎
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
因為我問了下稅務局說是需要申報呢,那自然人電子稅務局登錄扣繳義務人也就是股東所屬單位的號去申報嗎
是的,對的,是這么做的