這張發(fā)票讓客戶入賬,然后才能針對一部分紅沖。
老師,我想問下我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票其中一個(gè)產(chǎn)品退貨了,對方針對這張發(fā)票里的這個(gè)產(chǎn)品開了紅字發(fā)票,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)里這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就沒有了,那這張發(fā)票的其他稅額還能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
你好,老師,請問一下,上個(gè)月紅沖的兩張勞務(wù)維修費(fèi)的發(fā)票,在電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端申報(bào)增值稅的時(shí)候,手工錄入銷項(xiàng)發(fā)票時(shí),紅沖的這幾張是否需要單獨(dú)錄入呀?因?yàn)槠渌l(fā)票全部征稅項(xiàng)目是貨物,只有這幾張紅沖的是勞務(wù),麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,請問一下有一張20年的銷項(xiàng)發(fā)票,對方退回了,但是到現(xiàn)在一直沒有做紅沖處理,那現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理喔?
老師,請問一下,我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在對方數(shù)說開錯(cuò)了,我現(xiàn)在怎么處理呢,是我這邊要紅沖吧,怎么紅沖
老師,我們上月給對方開了帶清單的專票,對方已認(rèn)證,這月對方要退回紅沖,對方得開紅字申請表,對方開了一張紅字申請表而且只是列出了原來清單中的2個(gè)產(chǎn)品,沒有列出原清單中的所有產(chǎn)品項(xiàng)目列出,那我們開紅沖發(fā)票時(shí)是不是也只能開出其中這2個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目,不能紅沖原清單中所有產(chǎn)品項(xiàng)目了呀?可以嗎?
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為(??)萬元。
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
老師能給一個(gè)整體的操作流程嗎謝謝
采購方把這張發(fā)票在數(shù)字賬戶里勾選入賬,然后銷售方就針對這一部分紅沖開紅字發(fā)票。
2023的發(fā)票,可能已經(jīng)入賬了,對方,都半年了,來句部分退貨。
他只要入賬了,咱可以開一部分的紅字發(fā)票。你可以試一下,要是他沒入賬系統(tǒng)會(huì)有提示,這樣開不出來?
好的,老師如果做內(nèi)賬,也就從2024年開始,自己公司看的。不報(bào)稅的。請問用什么erp好用?
那賬沒有要求,按照老板的意思做就可以了。軟件用金蝶就比較好的大品牌。