你好1; 紅字信息表開(kāi)不了明細(xì)的; 直接開(kāi)要紅沖的金額 負(fù)數(shù)即可? ?
老師,問(wèn)一下,我們開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,如果這個(gè)票要退回來(lái),對(duì)方開(kāi)紅字信息表審核通過(guò)后,我們還沒(méi)有給他們開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請(qǐng)紅字信息表,我們還沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給他的情況下
我上月開(kāi)出一張發(fā)票金額7萬(wàn)元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬(wàn)元,我沖紅了上月那張?jiān)l(fā)票,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票-7萬(wàn)元,再開(kāi)了6萬(wàn)元正數(shù)發(fā)票,購(gòu)方說(shuō)不能這么開(kāi)影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個(gè)產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購(gòu)方申請(qǐng)紅字信息表我才能開(kāi)部分的退貨
老師:6月供應(yīng)商給我們子公司開(kāi)一張40多萬(wàn)商品混凝土的專票,我們也沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在因?yàn)轫?xiàng)目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對(duì)方,讓他們重開(kāi),這個(gè)要對(duì)方提交紅字發(fā)票申請(qǐng)對(duì)吧,那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對(duì)方了?那我在6月已做了應(yīng)付賬款,我在7月也做了季報(bào),那本月對(duì)方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來(lái)的應(yīng)付賬款沖掉了對(duì)嗎?
老師好,我們是銷售方,之前開(kāi)具了一張發(fā)票(有清單)其中有一個(gè)產(chǎn)品稅率用錯(cuò)了,購(gòu)買方已抵扣,購(gòu)買方可以只開(kāi)這個(gè)產(chǎn)品的紅字申請(qǐng)單嗎?如果可以部分紅沖,影響其它產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
我們上月給對(duì)方開(kāi)了一張34萬(wàn)的專票,開(kāi)發(fā)票附的清單清單開(kāi)了9項(xiàng)內(nèi)容,對(duì)方已認(rèn)證,現(xiàn)在這月對(duì)方說(shuō)名稱得改一下所以讓紅沖這張帶清單的專票然后再重新開(kāi),因?yàn)楫?dāng)時(shí)開(kāi)票附的清單對(duì)方說(shuō)現(xiàn)在開(kāi)紅字申請(qǐng)時(shí)只能將原來(lái)清單中9項(xiàng)改成1項(xiàng)來(lái)開(kāi)紅字申請(qǐng),這樣總金額不變,稅額少一分,不含稅多一分,請(qǐng)問(wèn)這種一般如何處理呢?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,您是說(shuō)我們直接根據(jù)對(duì)方紅字申請(qǐng)寫的其中兩個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目,雖然名稱只有兩個(gè)產(chǎn)品的但是金額是以前發(fā)票清單中所有產(chǎn)品的總金額,我們直接開(kāi)紅字發(fā)票也就按這倆產(chǎn)品但是金額是以前清單中所有品種的金額,這樣可以是嗎?
你好; 是的;? ?紅字信息表你開(kāi)不了明細(xì)的; 你就開(kāi)總的金額負(fù)數(shù) 即可? ?
也就是說(shuō)原來(lái)清單中10個(gè)產(chǎn)品明細(xì),現(xiàn)在紅沖只寫其中2個(gè)產(chǎn)品名稱但金額是10個(gè)產(chǎn)品總金額是對(duì)的,是這么理解嗎?另外如果為了體現(xiàn)原發(fā)票清單中10產(chǎn)品所有,是不是也可以讓對(duì)方開(kāi)兩張紅字申請(qǐng)表,每張紅字申請(qǐng)表寫其中5個(gè)產(chǎn)品名字,這樣原發(fā)票清單中的10個(gè)就都可以體現(xiàn)了,這樣可以嗎?
?你好;? 1. 是的; 就是這樣的意思哈; 對(duì)的??