如果個體戶在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不屬于當(dāng)年的房產(chǎn)稅在當(dāng)年繳納了,需要進(jìn)行利潤調(diào)整。具體調(diào)整方法是將多繳納的房產(chǎn)稅從當(dāng)年的利潤中扣除,以反映正確的經(jīng)營成果。同時,如果營業(yè)外支出中包括罰款,應(yīng)該將其歸類為“營業(yè)外支出”科目。在填寫納稅申報(bào)表時,應(yīng)將調(diào)整的利潤和營業(yè)外支出罰款分別填入相應(yīng)的申報(bào)表中。
去年的稅收滯納金當(dāng)時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時也沒有計(jì)入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當(dāng)時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時也沒有計(jì)入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
上一年11月份,產(chǎn)生一個罰款900.51元,未記入營業(yè)外支出-罰款,記入了營業(yè)稅金及附加,那么在納稅調(diào)整明細(xì)超里面還能填寫到第19列罰金罰款欄目嗎?還是如果填單這里,就又和年報(bào)利潤表營業(yè)外支出罰款欄總金額不一致!還是直接填其他欄調(diào)增
老師,請問一下以前年底的應(yīng)付款差額對不上現(xiàn)在調(diào)整為營業(yè)外支出。匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎
老師,個體戶匯算清繳時,不屬于當(dāng)年的房產(chǎn)稅在當(dāng)年交了,需要調(diào)增利潤嗎?怎么調(diào)整,營業(yè)外支出罰款寫在那一欄里?
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報(bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計(jì)外賬我每個月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
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個體戶匯算清繳里,沒有營業(yè)外支出這一欄啊
個體戶在進(jìn)行匯算清繳時,由于其財(cái)務(wù)報(bào)表可能不同于一般企業(yè),因此可能沒有設(shè)置營業(yè)外支出這一欄。對于需要調(diào)整的利潤,個體戶可以在利潤表的“利潤總額”欄中進(jìn)行調(diào)整,具體操作方法是在“利潤總額”欄中加上或減去需要調(diào)整的金額。
個體匯算清繳,利潤總額也是收入-成本費(fèi)用生成的,不是直接填寫的啊,是在調(diào)增調(diào)減里面填嗎?
同學(xué)您好,個體匯算清繳時,利潤總額不是直接填寫,而是通過收入減去成本費(fèi)用計(jì)算得出的。如果有需要調(diào)整的利潤,可以在調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目中填寫相應(yīng)的金額。因此,在填寫個體匯算清繳表時,需要準(zhǔn)確計(jì)算利潤總額,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。同時,還需要關(guān)注其他相關(guān)稅費(fèi)的計(jì)算和繳納,以確保按時履行納稅義務(wù)。