那個(gè)收入包含營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入
老師,經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表里,營(yíng)業(yè)收入包含未達(dá)到45萬(wàn)免增值稅收入的那部分嗎?
老師,查賬征收的企業(yè),填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表時(shí),收入總額包含免增值稅那部分收入嗎
老師,個(gè)體戶未達(dá)30萬(wàn),免征增值稅收入部分申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)收入總額里包含未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅那部分稅額嗎
老師,經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)收入總額行次包含不超過(guò)30萬(wàn)元免增值稅那部分銷項(xiàng)稅額嗎
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得季報(bào),收入總額欄次包含免增值稅那部分嗎,季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動(dòng)去填寫(xiě)嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動(dòng)帶入主表?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會(huì)計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說(shuō)和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問(wèn)一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬(wàn)美金,其中由于質(zhì)量問(wèn)題要扣除1萬(wàn)美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬(wàn)美金。 問(wèn)題1,中信保賠付的錢(qián)需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問(wèn)題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問(wèn)題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬(wàn)美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會(huì)出現(xiàn)中信保介入后追回的錢(qián)要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師,中級(jí)財(cái)管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問(wèn)里第一小問(wèn)的答案是不是錯(cuò)了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計(jì)提嗎
你好,老師,國(guó)家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
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