同學,你好 按照38000入賬
您好,請問當一個項目結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)客戶付來的款比我們開的發(fā)票少了幾分錢怎么做賬務處理
我們給客戶做產(chǎn)品開了模具,然后開模具發(fā)票給客戶,收款。現(xiàn)在產(chǎn)品做到一定數(shù)量了,要返還模具款,客戶開了張模具發(fā)票給我們,我們把錢付了,現(xiàn)在這張發(fā)票要怎么賬務處理?
請問老師,已收到客戶開來10000的進項專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預付賬款,現(xiàn)在中止了這個業(yè)務,我們要客戶退回多付的預付款,這個賬務怎么處理做會計分錄?
老師,因為客戶一直不付錢,后續(xù)發(fā)生的業(yè)務我們沒開發(fā)票但是確認了收入掛了應收賬款,該怎么處理?
老師,一般納稅人銷售汽車,客戶先付了一筆預付款,開出發(fā)票給他,然后等車到了再付尾款,怎么做賬務處理?
個人所得稅稅目怎么填寫
汽車租賃,小規(guī)??梢蚤_9%個點的專票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個所得稅,需要記在當期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個,一個是商業(yè),一個是其他現(xiàn)代服務,請問這個稅款金額是怎樣分配的?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,零星采購需要合同嗎?
老師 我想問問 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當月交當月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報過5月的個稅了 還能交社保嗎
老師,請問我們充電站購入的下面這個照明計入固定資產(chǎn)還是什么呢
老師,公司職員拿來的打的費發(fā)票,我應該做什么科目?
老師,請教一下,匯算清繳收到退稅,請問會計分錄如何處理?謝謝
甲欠乙70萬,但是乙的賬上顯示是180萬,雙方都是老板的公司,現(xiàn)在要進行調(diào)賬,把甲欠乙按照180萬調(diào)到跟乙方的賬一樣,怎么調(diào)整
開的是專票
同學,你好 是一樣的
那多的一分錢就不管了嗎
同學,你好 發(fā)票多開的不管
認證的時候,金額和稅額不就不一致了嘛
同學,你好 你認證的時候,稅額按照發(fā)票做,金額是倒退的