借其他應(yīng)收款貸銀行存款,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
5月我公司某員工工傷,A主管借支10000元用于支付該員工醫(yī)藥費(fèi)用。6月醫(yī)保局支付保險(xiǎn)賠款7356.23元,該員工于當(dāng)月出院,A主管即制作報(bào)銷單報(bào)銷員工工傷費(fèi)用報(bào)銷單(金額7750.8.23元)沖借支,賬戶中收到的7356.23元用于支付員工B的借支。請(qǐng)問(wèn)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)如何做分錄??
老師,企業(yè)員工受傷醫(yī)藥費(fèi)先報(bào)銷入帳了,然后保險(xiǎn)公司賠付給公司,錢打到公司賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
員工出差被貓咪抓傷了,去醫(yī)院打針花了一千七,這個(gè)可以去社保中心報(bào)工傷嗎?如果不能,那老板說(shuō)公司給他報(bào)銷這個(gè)費(fèi)用,我們應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),單位發(fā)生1個(gè)工傷,員工受傷看病都是公司墊付的,估計(jì)后續(xù)有可能社保局可以報(bào)銷一部分醫(yī)療費(fèi),這來(lái)來(lái)回回怎么賬務(wù)處理?
老師,公司有一個(gè)受工傷員工,開(kāi)始住院所有費(fèi)用全部是公司墊付的錢?這個(gè)怎么掛賬?后面收到社保局報(bào)銷的工傷又怎么掛賬?這來(lái)回分錄怎么做合適?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
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老板墊付的已經(jīng)報(bào)銷給老板了
是的。老板報(bào)銷時(shí)你就做第1個(gè)分錄就證明企業(yè)給墊付的。其他應(yīng)收款是員工。
怎么會(huì)其他應(yīng)收-員工呢
最終不等于代替員工墊款了嗎?
老板墊付的企業(yè)還了,那不還是員工欠單位的錢,單位替員工墊的錢嗎?