好對的是這個數(shù)據(jù)對的。
老師,高企年報上有一項研發(fā)加計扣除所得稅減免,這個是用研發(fā)費用*100%嗎還是用研發(fā)費用*100%*15%呢
老師,研發(fā)費用加計扣除減免稅額=研發(fā)費用*加計扣除100%x所得稅率,是這樣計算的嗎?公司利潤為負數(shù)?可以享受研發(fā)費用加計扣除減免稅額嗎?
研發(fā)費用加計扣除減免稅,假如我研發(fā)費用是100,那減免稅就是100嘛?我們是按100%扣除的
這個研發(fā)費用加計扣除減免稅是按照研發(fā)費用的100%來加計扣除吧?比如我這個上面填寫研究開發(fā)費用合計是994141.64那我的研發(fā)費用加計扣除減免稅也是這個數(shù)嗎?希望老師認真回答,畢竟這是實務與工作相關的
研發(fā)加計扣除減免稅額,小微企業(yè):研發(fā)費用100萬 。減免稅額怎么算
老師,做內(nèi)賬需要計提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應商給我們開過來的票是9個點,這個要怎么處理
老師,我們是在出口設備的,有一筆業(yè)務,因不能去現(xiàn)場安裝,找的國外公司直接去國外客戶那邊安裝的,我們給他們支付安裝費1萬美元,需要交增值稅嗎
老師您好,我們公司公司給建筑公司租了一輛挖掘機帶司機,我給他們開發(fā)票的時候,我開的是其他建筑服務,工程機械服務,我發(fā)現(xiàn)我選擇了其他建筑服務以后就必須要讓我選擇特定行業(yè)建筑服務,但是我們公司沒有建筑服務的資質(zhì)。請問這個票要怎么開?
2016年4月30日之前的老項目是可以選擇簡易計稅還是必須選擇簡易計稅?
前期電費是預付充值的,現(xiàn)在開具發(fā)票分攤費用怎么寫摘要?
老師好 我想請問:為什么資產(chǎn)移送到境外要在企業(yè)所得稅上視同銷售確認收入呢?但在境內(nèi)就沒關系不用確認收入呢?謝謝
我收到0.01到賬做會計憑證做哪里?抖音打款測試的
承兌匯票金額 26700 貼現(xiàn)銀行到賬 27600 銀行為什么多到賬了 900 這 900 怎么做分錄
雞排腿 去皮鵪鶉蛋流通環(huán)節(jié)稅率?