同學(xué)您好,本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 1 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000元, 預(yù)扣率3% 速算扣除數(shù)0 2 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分 ,預(yù)扣率10% ,速算扣除數(shù)2520; 3 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過144000元至300000元的部分 ,預(yù)扣率20%, 速算扣除數(shù)16920; 4. 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過300000元至420000元的部分 ,預(yù)扣率25% ,速算扣除數(shù)31920; 5 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過420000元至660000元的部分 ,預(yù)扣率30% ,速算扣除數(shù)52920; 6 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過660000元至960000元的部分 ,預(yù)扣率35% ,速算扣除數(shù)85920; 7 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過960000元的部分 ,預(yù)扣率45% ,速算扣除數(shù)181920。
假設(shè)一家公司全年收入2000萬,利潤總額為425萬,那他應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是多少呢?應(yīng)該怎么計(jì)算?(麻煩列一下計(jì)算公式,謝謝)
老師,公司實(shí)收資本500萬個(gè)人獨(dú)資,經(jīng)營虧損,現(xiàn)在的凈資產(chǎn)220萬,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)股。轉(zhuǎn)股價(jià)500萬,這個(gè)股權(quán)原值應(yīng)該是多少呢?股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的個(gè)稅該怎么計(jì)算呢?謝謝
老師,請(qǐng)問工資6萬,應(yīng)該個(gè)稅是多少呢?怎么計(jì)算呢
老師好,年收入6萬,12萬,29萬,35萬,他們應(yīng)該交多少個(gè)稅呢?怎么算呢? 謝謝
老師好,年收入6萬,12萬,29萬,35萬,他們應(yīng)該交多少個(gè)稅呢?怎么算呢? 想聽聽其他老師的建議!?。?! 謝謝
老師麻煩問一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
如60000,同學(xué)您好,計(jì)算公式=60000-60000=0不用交稅
35萬,同學(xué)您好,計(jì)算公式=350000-60000=290000適用20%和稅率 =290000*0.2-16920=41080