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老師,您好,統(tǒng)計中要求計算研究開發(fā)費用加計扣除減免稅,這個怎么計算,比如:我今年的研發(fā)費用是60萬。

2024-01-24 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-24 13:28

那你就可以扣除120萬哦

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快賬用戶9582 追問 2024-01-24 13:31

公司就1個人,還是研發(fā)人員,計算公式是什么?要求填“報告期內(nèi)企業(yè)按有關(guān)政策和稅法規(guī)定稅前加計扣除的研究開發(fā)活動費用所得稅,按當(dāng)年稅務(wù)部門實際減免的稅額填報”這個是給的要求,屬于服務(wù)業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-01-24 13:35

同學(xué)你好 你們不是100%加計扣除的嗎

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快賬用戶9582 追問 2024-01-24 13:38

服務(wù)業(yè)怎么會是100%扣除呢,還有我問的是加計扣除減免稅是多少

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齊紅老師 解答 2024-01-24 13:41

你們是什么服務(wù)業(yè)呢

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快賬用戶9582 追問 2024-01-24 13:43

經(jīng)普辦的老師就告訴我,屬于服務(wù)業(yè),這個有區(qū)別嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 13:45

生活性服務(wù)業(yè)納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的15%計提當(dāng)期加計抵減額。 我以為你們自己研發(fā)支出的

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快賬用戶9582 追問 2024-01-24 14:43

您沒明白什么意思嗎?和15%沒有關(guān)系啊,我問的是,研發(fā)加計扣除減免稅額怎么算,您算的啥?我不是生產(chǎn)企業(yè)不能按照100%扣除,不是應(yīng)該按照75%嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 14:48

那你加計扣除的金額是60萬乘以(1%2B75%) 是加計扣除的金額

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那你就可以扣除120萬哦
2024-01-24
同學(xué),你好 你是按照100%加計扣除的嗎?
2024-01-24
你好,減少應(yīng)納稅所得額是3154千元
2024-01-22
同學(xué)你好,是的,加計100%是指你的研發(fā)費用支出本來是按照99萬多扣除,現(xiàn)在按照99*2扣除,減輕稅負(fù)
2024-01-25
同學(xué)您好! 在填寫統(tǒng)計年報時,對于研發(fā)費用相關(guān)的項目,需要依據(jù)企業(yè)所得稅法及其實施條例、研發(fā)費用加計扣除政策等規(guī)定進行計算。具體而言,申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出應(yīng)填寫181萬;加計扣除減免稅金額需根據(jù)稅法規(guī)定的加計扣除比例計算;高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額則根據(jù)企業(yè)實際享受的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠計算。
2024-03-05
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