那你就可以扣除120萬哦
老師好,想咨詢下研究開發(fā)費用加計扣除減免稅額 跟研發(fā)加計扣除所得稅減免稅額是一個意思嗎
老師現(xiàn)在研發(fā)費用加計扣除比例是怎么計算的?比如140萬研發(fā)費用。
老師,研發(fā)費用加計扣除減免稅額=研發(fā)費用*加計扣除100%x所得稅率,是這樣計算的嗎?公司利潤為負(fù)數(shù)?可以享受研發(fā)費用加計扣除減免稅額嗎?
老師,您好,統(tǒng)計中要求計算研究開發(fā)費用加計扣除減免稅,這個怎么計算,比如:我今年的研發(fā)費用是60萬。
老師,您好,請問研發(fā)加計扣除減免稅額怎么算,不是生產(chǎn)企業(yè),比如我的研發(fā)費用是60萬,那我的加計扣除減免稅額怎么計算?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
公司就1個人,還是研發(fā)人員,計算公式是什么?要求填“報告期內(nèi)企業(yè)按有關(guān)政策和稅法規(guī)定稅前加計扣除的研究開發(fā)活動費用所得稅,按當(dāng)年稅務(wù)部門實際減免的稅額填報”這個是給的要求,屬于服務(wù)業(yè)
同學(xué)你好 你們不是100%加計扣除的嗎
服務(wù)業(yè)怎么會是100%扣除呢,還有我問的是加計扣除減免稅是多少
你們是什么服務(wù)業(yè)呢
經(jīng)普辦的老師就告訴我,屬于服務(wù)業(yè),這個有區(qū)別嗎?
生活性服務(wù)業(yè)納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的15%計提當(dāng)期加計抵減額。 我以為你們自己研發(fā)支出的
您沒明白什么意思嗎?和15%沒有關(guān)系啊,我問的是,研發(fā)加計扣除減免稅額怎么算,您算的啥?我不是生產(chǎn)企業(yè)不能按照100%扣除,不是應(yīng)該按照75%嗎?
那你加計扣除的金額是60萬乘以(1%2B75%) 是加計扣除的金額