你好,派遣支出去的工資等這些是計(jì)入成本。
老師 我們把勞務(wù)派遣工資轉(zhuǎn)到靈活用工平臺發(fā)放 對方給我們開的全額發(fā)票包含工資款跟服務(wù)費(fèi)費(fèi) ;這張發(fā)票是按照全額入主營成本嗎 還是分開呢
我公司是勞務(wù)派遣公司,目前采用的有全額納稅和差額納稅兩種模式,收到下游代理商的發(fā)票,應(yīng)該進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?兩種納稅方法下的業(yè)務(wù)是否要區(qū)分對待?
我司是勞務(wù)派遣公司,目前采用的是差額納稅和全額納稅兩張模式,在增值稅匯算清繳時(shí),我們是分開算的嗎?
我司是勞務(wù)派遣公司,目前采用的是差額納稅和全額納稅兩張模式,給對方開全額專票的業(yè)務(wù),所需要的支出的費(fèi)用,是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?
我公司是勞務(wù)派遣公司,我公司之前一直用的代理記賬,目前知道我公司既開出的有全額專票,也有差額專票和普票,那我公司的納稅模式是什么呢?
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對外開的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報(bào)個(gè)稅嗎?不報(bào)有什么影響?稅法文件
請問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?