系統(tǒng)會自動匯兌的,沒事
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進項發(fā)票,我已經(jīng)貼在以前月份上了,沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我也把這些發(fā)票在認(rèn)證勾選里選不抵扣認(rèn)證,如果我還放在以前月份里,不拿到現(xiàn)在的月份里行不行啊,只是費用早用,也沒用稅額,現(xiàn)在這個月認(rèn)證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
老師你好,我是開紙質(zhì)發(fā)票的,他現(xiàn)在出全電發(fā)票,那我也試開全電發(fā)票了,那我這個紙質(zhì)發(fā)票的話我就不用上傳匯總反寫監(jiān)控了,也不用驗舊日了,到時候直接開全電子發(fā)票就可以了嗎?
老師 你好 請教一下,我是銷售方,有張增值稅專用發(fā)票是在稅控盤上開的,開具以后我不小心在稅務(wù)平臺上紅沖了,次月我又用盤撤銷了,請問這個發(fā)票購買方還能正常使用嗎?勾選嗎?
老師我代賬的一個小規(guī)模,成立了2個月,去年接個小活兒,對方要求開發(fā)票。才成立的。現(xiàn)在活兒干完了。說以后用不著了想注銷?,F(xiàn)在賬上未分配利潤9千多,請問注銷需要交稅嗎?
老師我想咨詢一下,小規(guī)模納稅人一月份開了專用發(fā)票,老板想二月份做注銷請問可以嗎?是不是應(yīng)該四月份完成增值稅和企稅的申報之后再注銷?
請問,我可以把答案寫成這樣嗎?在考試的時候老師會給我分?jǐn)?shù)嗎?因為原答案的算式太長了,我繞不明白,在考試的時候很容易寫錯。 標(biāo)準(zhǔn)答案為什么把算式列的那么長那么繞呢?為什么不像我這樣分著寫?
老師好,我們有一個商品之前是成套進,也是成套出售的,現(xiàn)在有個客戶只買成套商品的其中一個。這我要怎么入賬???
第10題稅法不是認(rèn)折舊和攤銷嘛。?為啥不調(diào)整應(yīng)交稅費科目呢
老師 我想問一下 如果勞務(wù)公司已經(jīng)選擇了簡易計稅的形式 還能開9個點的稅票嗎
加工皮包會計分錄怎么做
個人轉(zhuǎn)讓住房要交增值稅嗎
您好,老師,這個半導(dǎo)體公司賬難嗎?一般納稅人,有什么實操,推薦一下,我只有商貿(mào)餐飲行業(yè)經(jīng)驗,沒得工廠經(jīng)驗,面試需要注意什么
請問我娛樂業(yè)的教材嗎
老師,合并公司,合并后被合并公司注銷,在合并公司前,被合并公司有需要納稅調(diào)增的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是一起轉(zhuǎn)到合并公司還是在被合并公司注銷匯算清繳時調(diào)增處理
企業(yè)自己的廠房,因自己不生產(chǎn)了,租給別人使用,請問我們自己在申報房產(chǎn)稅的時候,是按照租金×12%交還是按照房子的原值×0.7×1.2%交?
意思是開了發(fā)票了,也不用管它,在電子稅務(wù)局驗舊后直接注銷盤就行了對吧。
老師那我稅控盤里還有紙質(zhì)發(fā)票和電子普通發(fā)票,我是讓它自動傳到電子稅局到時紙質(zhì)發(fā)票再用好呢,還是作廢好呢。還有電子普通發(fā)票用作廢嗎
還需要把開票資料導(dǎo)出,不然,你后邊開票就要重新錄了
都導(dǎo)出來了,也導(dǎo)到電子局了。有個公司只有電子普通發(fā)票不需要作廢是不,未開發(fā)票作廢里面只能作廢專用發(fā)票的沒有電子普通發(fā)票,也是不用管它嗎,還需要驗舊嗎
你好,這個每個地方處理方式不同,建議聯(lián)系12366
老師,電子普通發(fā)票用不用作廢
這個每個地方處理方式不同,建議聯(lián)系12366。有的地方是先開票,再紅沖
老師,這個導(dǎo)出怎么不行呀,其他公司都是可以的,我只導(dǎo)的是勞務(wù),但是到稅局這邊是所有的貨物簡易征收15項,是怎么回事
金稅盤信息如何導(dǎo)入全電發(fā)票里面去https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/638093cf000000001e03f5d9
其他公司都成功了,就這個不知道咋回事,選一個勞務(wù)其他沒賦碼的都過來了還顯示不成功
這個是系統(tǒng)問題了,只有聯(lián)系12366
老師失敗原因是:稅率不符合規(guī)范是什么意思,就開票用的這兩種。小規(guī)模的公司,開的是一個點的發(fā)票
修改一下稅率再導(dǎo)入進去
老師這個本身的稅率顯示的是6%,我把它改成3%可以是吧,改完了就可以導(dǎo)過去了。平常開的發(fā)票是3個點減按1個點,按1%開的發(fā)票。
你導(dǎo)入進去再修改為正常開票的稅率