您好,這個(gè)的話是不需要填的

我們公司是剛剛注冊(cè)的新公司,現(xiàn)在正在建廠房。現(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個(gè)問題咨詢一下。 1.公對(duì)公采購 ,有發(fā)票,我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請(qǐng)表還是費(fèi)用報(bào)銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費(fèi)用報(bào)銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請(qǐng)單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個(gè)人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí) 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請(qǐng)老師分項(xiàng)一樣解答指導(dǎo),謝謝
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個(gè)月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報(bào)廢了,報(bào)廢款收到400,拖車以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報(bào)稅,這90000元是一次性報(bào),還是?報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開票報(bào)稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎
老師,我們公司新注冊(cè)的,21年1月份進(jìn)行稅務(wù)登記,并購買稅控盤460元,購買當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,此費(fèi)用可以全額抵扣,什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候?qū)懙挚鄣姆咒?,但是如果第一季度都沒有發(fā)生業(yè)務(wù),不需要繳納增值稅,不用寫抵扣的分錄,那四月初增值稅申報(bào)表里用不用在附表四里填寫呢?還是什么時(shí)候發(fā)生抵扣什么時(shí)候?qū)懛咒洸⑻顚懮陥?bào)表?
提前祝老師中秋節(jié)快樂!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請(qǐng)問老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購買材料等的購進(jìn)都不能扣除是嗎?這個(gè)季度我們開票40萬,按季度來說不夠45萬免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費(fèi)表呢?還是要正常申報(bào),再扣除?
老師,請(qǐng)問,我們公司是一般納稅人企業(yè),蔣租入的廠房其中一半轉(zhuǎn)租出去,且開了增值稅專用發(fā)票。在申報(bào)增值稅時(shí),表中需要把這部分租金收入分開填寫在第4行,第1、2列中嗎?還是不用分開申報(bào),直接填寫在第3行(9%說率的貨物及加工修理修配勞務(wù))第1、2列中。
自己成立一個(gè)個(gè)體戶。幫人家做勞務(wù)。開發(fā)票給別人需要繳納稅費(fèi)嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實(shí)習(xí)生工資沒有報(bào)個(gè)稅怎么辦?
建筑勞務(wù)公司的農(nóng)民工都交社保了么?這個(gè)問題如何解決
老師,我們下個(gè)月升一般納稅人了,這個(gè)月欠票要全部開掉吧,可是發(fā)票提額不通過怎么辦
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品,但是當(dāng)年未銷售,如何賬務(wù)處理?這部分對(duì)應(yīng)的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請(qǐng)問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?


是直接點(diǎn)擊申報(bào)就可以了嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
那要是有錯(cuò)誤的話,已經(jīng)申報(bào)了,還可以重置嗎?
可以重新申請(qǐng)就可以的
好的,謝謝您,老師
不客氣的早點(diǎn)休息