你好同學(xué),是這樣操作的
老師,我公司與設(shè)計(jì)單位簽訂的總額為36萬得設(shè)計(jì)合同,對方已給開具發(fā)票33萬,我公司已付款33萬,余款3萬中因?qū)Ψ皆O(shè)計(jì)問題給我方造成損失,我公司想在余款3中扣除1.5萬,對方同意扣除1.5萬,但只給我方開具1.5萬得專票,扣款的1.5萬不給開具,我方想要全額3萬的發(fā)票請問合理嗎?
老師你好 我想咨詢一下 我們是律師事務(wù)所 律師在合同上寫了2萬為代理費(fèi) 1萬為差旅費(fèi) 想問一下這1萬需要開發(fā)票嗎? 還是說做賬的時(shí)候就做其他應(yīng)付款 然后直接轉(zhuǎn)給律師呢
老師你好,我們2021年11月和律師法律顧問合同,合同期限2年,服務(wù)費(fèi)36000,當(dāng)時(shí)已開發(fā)票(普票),現(xiàn)在要終止協(xié)議,他們退換18000元給我們,讓我們退換發(fā)票,請問這個(gè)發(fā)票是我們給他開具呢,還是他們給我們開紅字發(fā)票呢?
老師,客戶10月進(jìn)貨3萬,我們給他開了3萬的專票,11月退貨2萬,我們是紅沖3萬發(fā)票,又開了1萬的專票,請問10月已經(jīng)給客戶3萬的專票第二聯(lián)第三聯(lián)問客戶要回來嗎
老師我想問問去年的法律顧問合同支付的3萬,已開發(fā)票3萬,合同終止需要退款1萬,發(fā)票是紅沖再開2萬嗎
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
當(dāng)時(shí)對方開的專票,我這邊也認(rèn)證了,需要如何操作,賬務(wù)處理
你好,直接按照原分錄做相反分錄,稅那里,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),再按照新開的發(fā)票重新入賬,申報(bào)時(shí)原紅沖發(fā)票做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出
我這邊需要發(fā)起紅字信息,那當(dāng)時(shí)費(fèi)用1萬影響利潤表嗎?需要調(diào)增嗎?
看下你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)的,小企業(yè)就就在今年調(diào)一下就行,在今年費(fèi)用減少,企業(yè)的你就走以前年度損益調(diào)整,別影響今年利潤
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)時(shí)用的稅控盤開的紙質(zhì)的,現(xiàn)在能用稅務(wù)局服務(wù)平臺錄入紅字信息嗎
你好同學(xué),這個(gè)不太清楚,你可以進(jìn)系統(tǒng)里面看一下能不能查到相應(yīng)發(fā)票,小企業(yè)的你按實(shí)際的在當(dāng)年的帳上做處理就沖銷處理就可以了