同學(xué),你好 不需要要回
老師,我公司10月開具增值稅專用發(fā)票3萬,12月客戶有退貨1314元,這退貨客戶說開紅字發(fā)票,客戶之前的3萬的票還沒有認(rèn)證,可以開1314的紅字發(fā)票嗎
老師,請問下我們給客戶做了10萬,開了10萬發(fā)票給他們,現(xiàn)在有3萬的扣款,她只付7萬給我們,現(xiàn)在3萬客戶只開收據(jù)給我們,這樣可以嗎?
老師,客戶10月進(jìn)貨3萬,我們給他開了3萬的專票,11月退貨2萬,我們是紅沖3萬發(fā)票,又開了1萬的專票,請問10月已經(jīng)給客戶3萬的專票第二聯(lián)第三聯(lián)問客戶要回來嗎
老師,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發(fā)生退貨8千,我們的操作是稅盤找到2萬發(fā)票開了紅字信息表,然后重新開了張1萬2的專票,但是對方會(huì)計(jì)問我要2萬的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我只查到了2萬的紅字信息表,怎么回事呢
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發(fā)生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發(fā)票上該怎么處理呢
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
那如果當(dāng)月開票,當(dāng)月作廢,需要要回第二聯(lián)第三聯(lián)嗎
同學(xué),你好 這個(gè)需要的