同學(xué)你好,不涉及進(jìn)項(xiàng)抵扣,就直接把新的發(fā)票附到原來憑證后可以了,等于是你暫估入賬,現(xiàn)在補(bǔ)了發(fā)票而已,允許
你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開錯了,本來沒有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對嗎?應(yīng)該怎么做?
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
21年開給對方的銷售發(fā)票,今年9月紅沖了,然后又重新給開了一張,是不紅沖的二三聯(lián)要寄給對方,還是21年開的發(fā)票的2.3聯(lián)要給我們拿回來?
上個月就是23年12月我們買了對方的桌子,對方也給我們開了發(fā)票,但是對方上個月把票給沖紅了,然后今天又把新開好的發(fā)票拿過來了,那我們現(xiàn)在該怎么處理啊
老師你好請問對方上個月開了材料發(fā)票給我們,對方把單位弄錯了,我們這邊已抵扣和入賬了,后來才發(fā)現(xiàn),叫對方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了,這個月我應(yīng)該怎么入賬,是先把上個月入賬的紅沖了嗎,安這個發(fā)票入嗎?但是上個月他單位開錯了,我入賬是對的,這個怎么處理
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
涉及進(jìn)項(xiàng)稅
這樣看,你當(dāng)時沒抵扣是嗎?
如果入了固定資產(chǎn),那就還像我說的那樣,放上去得了,不然你折舊沒辦法處理了。如果不是你可以紅沖之前,然后再做個一樣的,體現(xiàn)一下這個換票的
我們當(dāng)時沒有暫估入賬,把錢都給人家付了都入賬,人家把票給紅沖了
就是你之前沒入賬是吧,那就不用管了,這個月直接做就可以了,沒事
入賬了啊
是沒有暫估 我們直接按正常做的。
如果入了固定資產(chǎn),那就還像我說的那樣,放上去得了,不然你折舊沒辦法處理了。如果不是你可以紅沖之前,然后再做個一樣的,體現(xiàn)一下這個是換票的