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我們23年2月之前是小規(guī)模納稅人,之前購進(jìn)的商品做的分錄是沒有剔稅的,23年2月轉(zhuǎn)為一般納稅人,供應(yīng)商開專票過來,我們把之前購進(jìn)商品等我分錄紅沖了,重新錄了有進(jìn)項稅額的會計分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存變?yōu)榱素?fù)數(shù),查了之后發(fā)現(xiàn)是因為剔稅后,庫存商品金額變少了導(dǎo)致的差額,所以是不是我應(yīng)該相應(yīng)的做個分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)差異貸庫存商品負(fù)數(shù)差異,

2024-01-23 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-23 09:57

您好,不是,我們23年2月前的發(fā)票就不能抵扣的,拿到專票也不要價稅分離,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7145 追問 2024-01-23 09:59

可是我抵扣了,怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-23 10:07

您好,我們在附表二申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出哦

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快賬用戶7145 追問 2024-01-23 10:12

老師,我能不能先把紅沖憑證和重新錄的剔稅憑證都紅沖

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快賬用戶7145 追問 2024-01-23 10:13

然后進(jìn)項稅額不轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-01-23 10:21

您好,增值稅申報里一定要體現(xiàn)我們進(jìn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的呀,因為我們是從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般人,要讓稅務(wù)知道我們以前的進(jìn)項是不能抵的,體現(xiàn)在我們的申報表里

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您好,不是,我們23年2月前的發(fā)票就不能抵扣的,拿到專票也不要價稅分離,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-01-23
您好,小規(guī)模納稅人采購商品,進(jìn)項稅不抵扣
2024-01-20
你好,是的,這個就是做負(fù)數(shù)沖減。
2024-11-22
同學(xué),您好,做個暫估入庫,借庫存,貸應(yīng)付賬款。
2020-08-11
你好,匯算清繳納稅調(diào)增,不需要調(diào)賬的,學(xué)員,不用沖回的 后期實際回發(fā)票了,沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬即可的
2022-07-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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