你好,匯算清繳納稅調(diào)增,不需要調(diào)賬的,學(xué)員,不用沖回的 后期實(shí)際回發(fā)票了,沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬即可的
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購貨沒有取得發(fā)票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存,那差額部分怎么做,相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)怎么做,老師可以給我寫個(gè)分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存,那差額部分怎么做,相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)怎么做,老師可以給我寫個(gè)分錄嗎?好難啊
年底我們利潤總額1000多萬,要繳納200多萬的所得稅,所以暫估了成本,待匯算清繳再調(diào)整。我現(xiàn)在年底做借庫存商品暫估,貸應(yīng)付賬款暫估。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品暫估。這部分純粹就是為了緩交所得稅的,所以也沒發(fā)票我2023年怎么做?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
如果庫存是虛的,多的,要沖回的,學(xué)員