你好,一般是實(shí)際分紅的金額交個(gè)稅的,利潤(rùn)以匯算后的為準(zhǔn)
老師股東分紅按照未分配利潤(rùn)金額分配還是按照企業(yè)所得稅年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表金額分配啊
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是否與未分配利潤(rùn)金額相等。我賬上年末未分配利潤(rùn)是-1025647.77,所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問匯算中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是不是等于企業(yè)所得稅匯算里面彌補(bǔ)虧損明細(xì)表?
老師,利潤(rùn)分配交個(gè)稅是按利潤(rùn)表上面的未分配利潤(rùn)計(jì)算還是按匯算清繳上的A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的累計(jì)金額計(jì)算的
老師,公司以后向股東分配利潤(rùn)的話是不是以利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)金額分配還是以匯算清繳的這個(gè)彌補(bǔ)虧損金額繳納?應(yīng)該是以利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)金額分配吧
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
嗯,就是還沒分配,具體是以利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)分配還是以匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的累計(jì)金額計(jì)算?
你好,一般是用匯算后的金額分紅哈
加油,等你的好評(píng)哦