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這個月用了一張進(jìn)項發(fā)票抵扣,進(jìn)項稅大于銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄如何做

2024-01-22 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-22 15:03

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶1299 追問 2024-01-22 15:07

但是我看有人做了借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這應(yīng)該是對的吧

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:08

不需要那么整的,按我的思路簡單明了

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快賬用戶1299 追問 2024-01-22 15:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:11

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-22
你好,進(jìn)項大于銷項,把進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了,轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023-03-22
您好 增值稅進(jìn)項大于銷項月底可以不做賬務(wù)處理 進(jìn)項留抵 下個月繼續(xù)抵扣
2020-11-04
你好,其實進(jìn)項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應(yīng)交稅費,銷項稅額 貸,應(yīng)交稅費,進(jìn)項稅額 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。代抵扣進(jìn)項稅
2024-09-26
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
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