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Q

老師,這個月增值稅進(jìn)項大于銷項,我分錄要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2022-12-22 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-22 09:39

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7214 追問 2022-12-22 09:44

我是每個月按照發(fā)票做的分錄,借,應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額,收到進(jìn)項發(fā)票是,比如借:管理費用-差旅費,借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸:銀行存款

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快賬用戶7214 追問 2022-12-22 09:45

然后進(jìn)項又大于銷項,我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 09:47

是的,進(jìn)項又大于銷項不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7214 追問 2022-12-22 10:22

那就是按照上面的分錄做就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 10:23

是的,就是按照上面的分錄做就可以了

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快賬用戶7214 追問 2022-12-22 10:26

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-12-22 10:27

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-12-22
你好,進(jìn)項大于銷項,把進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了,轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023-03-22
您好 增值稅進(jìn)項大于銷項月底可以不做賬務(wù)處理 進(jìn)項留抵 下個月繼續(xù)抵扣
2020-11-04
同學(xué), 進(jìn)項大于銷項不納稅,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2021-03-16
這里這里是這樣的,結(jié)算的金額都是銷項和進(jìn)項的差額部分。如果說啊,銷項大于進(jìn)項的話,這個未交增值稅在貸方,小于在借方
2021-09-13
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