借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
請問老師,我司之前租的廠房我們在11月已經(jīng)搬出來了,但是廠區(qū)變壓器之前是我司的,在12月份才轉(zhuǎn)售,11月有其他工廠搬進(jìn)去用電,他們預(yù)付了8萬給我司(當(dāng)時做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款),現(xiàn)在11月賬單出來了,我司也把錢轉(zhuǎn)給供電局了,付款及收到發(fā)票該如何做賬
你好,老師。我司是服裝加工廠,出口企業(yè)?,F(xiàn)在結(jié)業(yè)清算了,9月份已經(jīng)完全停工了,11月份的時候出口退稅也申報完了,現(xiàn)在收到進(jìn)項發(fā)票(電費發(fā)票,銀行發(fā)票),電費發(fā)票是11月廠區(qū)用電的,我司已經(jīng)在11月就搬出廠區(qū)了,11月廠區(qū)是其他公司用電,他們預(yù)付了電費給我司,但是變壓器還是我司的名字,供電局開票給我司,我司做其他業(yè)務(wù)收入,請問這些發(fā)票我司是否可以認(rèn)證抵扣退稅稅金?
老師您好,有個問題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費,給下屬單位記賬是以其他應(yīng)收款記的,給供電公司記賬是記到了預(yù)付賬款?,F(xiàn)在供電公司給我們開了票,我們的分錄應(yīng)該就是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款?,F(xiàn)在有個問題是,我們還要給下屬公司開票,可現(xiàn)在下屬公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賣出去了,電費也通過債權(quán)收回來了,那我還需要給下屬單位開票么?如果要開票,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師您好。我們幾個月前購買了一個商品,價格是350元。跟對方要發(fā)票,他們不給,說這個商品他們開不出發(fā)票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預(yù)付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在該如何做賬呢?確定收不來發(fā)票了。
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
這不是我司的主營業(yè)務(wù),我司是服裝加工廠,現(xiàn)在結(jié)業(yè)清算,11就從廠區(qū)搬出來的,11月有其他的公司搬進(jìn)去
你好,放到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本就可以,其他的是一樣的。