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你好老師:我們2、4、6月預(yù)付了每個(gè)月租金8293元共24879元辦公場(chǎng)所房租費(fèi),當(dāng)時(shí)借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到專票23694.29,稅額1184.72,共24879元這樣記可以嗎

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2023-06-06 11:57
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-06 11:57

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你好,收到發(fā)票是可以么入賬的
2023-06-06
你好,您現(xiàn)在按月來(lái)分?jǐn)偩涂梢粤?。借。管理費(fèi)用等進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款。管理費(fèi)用是一個(gè)月的,就是分?jǐn)偯恳粋€(gè)月的。進(jìn)項(xiàng)是發(fā)票上的稅額,一次性抵扣。
2023-06-06
同學(xué) 你好,正常只能掛其他應(yīng)付款 往來(lái)
2024-01-22
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款,個(gè)人 借其他應(yīng)付款,個(gè)人貸銀行存款
2024-01-23
您好, 12月租金我們要在賬上計(jì)提的呀,不是我們付的,也要計(jì)提費(fèi)用的,每月都有的固定費(fèi) 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 報(bào)銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行
2024-01-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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