也就是你只做了收入,沒有做成本,你的商品是盤虧借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 借營(yíng)業(yè)外支出 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好 門店銷售貨品 沒有入賬 忘記賣的是什么了! 所以收入多了比如500元 這500先掛在那 等以后盤點(diǎn)時(shí)候 肯定就會(huì)出現(xiàn)少一件產(chǎn)品 到時(shí)候就拿這500來沖 這種收到錢和沖盤點(diǎn) 分錄怎么做呀!個(gè)體戶 簡(jiǎn)單化分錄就行 屬于內(nèi)賬 不考慮增值稅
產(chǎn)銷電動(dòng)助力車的 一半內(nèi)銷 一半外銷, 年?duì)I業(yè)額月3000萬元 問題1:先報(bào)關(guān)了,后開發(fā)票收入怎么確認(rèn)? 問題2:已經(jīng)報(bào)關(guān)了,還沒有發(fā)貨,但是對(duì)方國(guó)家因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng),地震等原因銷售不了了,這個(gè)收入如何確認(rèn),如何避免這種情況,有什么解決方案嗎? 問題3:我方出材料,委托第三方加工車的零部件,最后還要運(yùn)到國(guó)內(nèi)我方的工廠組裝,再銷售,但是因?yàn)橐恍┰蛭覀冧N售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個(gè)收入如何確認(rèn),老師有啥想法嗎? 問題4:這家有時(shí)候會(huì)提前一個(gè)月確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能延后一個(gè)月開具,做大銷售額,有提前確認(rèn)收入的意思,去年就有一個(gè)500萬提前確認(rèn)收入,當(dāng)然要守住底線,這個(gè)提前確認(rèn)收入我們?cè)趺醋鲑~ 有證據(jù)鏈,看起來比較合規(guī),若進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有那么多 我們通過什么方式能多搞點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
公司7月底新建的,一直定不下來人員薪資方案,報(bào)銷流程設(shè)置,萬一15號(hào)前還定不下來,7月份產(chǎn)生的費(fèi)用和稅費(fèi)能拖著下月報(bào)嗎?
會(huì)計(jì)中級(jí)實(shí)務(wù)概念型題目不會(huì)做怎么辦 有木有可以下載下來總結(jié)的概念PPT啊
老師你好,4S店現(xiàn)金收銀,收取對(duì)方定金,開具了收據(jù),后期開票需要收回來吧
第二題,不恰當(dāng),不是公眾利益實(shí)體,是上市實(shí)體
自產(chǎn)的產(chǎn)品領(lǐng)用做品宣,是直接成本入費(fèi)用還是做視同銷售
請(qǐng)問小規(guī)模能給一般納稅人開6%的專票嗎?
你好,一般納稅人暫估入庫(kù),是含稅金額入庫(kù)嗎,還是普票含稅入庫(kù),專票踢稅再入庫(kù)啊
新建公司,已經(jīng)申請(qǐng)成為一般納稅人,為什么納稅還是顯示是季報(bào)而不是月報(bào)?
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額4895.49,稅控減免稅額借方280,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
老師 這種通行費(fèi)能勾選嗎
收入是月末一次性確認(rèn) 平時(shí)不確認(rèn)收入
那你這個(gè)500多余的是掛在哪里啊,哪個(gè)科目掛的。
我就是不知道這500改掛哪個(gè)科目 所以咨詢老師 怎么做賬比較好
掛在哪個(gè)科目?是預(yù)收賬款嗎?
我還沒做這筆500的賬 我不知道該放哪個(gè)科目好一點(diǎn)
借銀行還款,貸預(yù)收賬款。
那盤虧的時(shí)候 就沖減預(yù)收是嗎?
不是盤虧,做營(yíng)業(yè)外支出或是管理費(fèi)用 你的收入怎么可能等于你的成本?
沒搞懂 這個(gè)分錄可以嗎?
你好,借預(yù)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),月底的時(shí)候你不是做收入做這個(gè)就可以啊。