同學你好,是的。借 應收賬款 貸 其他收益 應交稅費
老師請教: 公司收到稅務局代扣代繳個人所得稅手續(xù)費2000元 問: 1收到時如何做分錄 2發(fā)放給財務人員1700元,如何做分錄
制造企業(yè)為一般納稅人,這個月收到電子退庫的代扣代繳個稅手續(xù)費,怎么做會計分錄?
一般納稅人因為稅收政策享受到退稅的優(yōu)惠怎么做賬啊,單子上寫的是代扣代繳和代征稅款手續(xù)費 包括增值稅以及三個附加稅都有一定的退稅
老師,一般納稅人收到個稅手續(xù)費,入公司的賬不給代扣人員,涉及增值稅是吧?分錄怎么做啊
1.企業(yè)收到的穩(wěn)崗補貼,是否只涉及繳納企業(yè)所得稅,不繳納增值稅。 2.企業(yè)收到個稅代扣代繳手續(xù)費(不發(fā)給員工)涉及繳納增值稅和企業(yè)所得稅,對嗎? 3.企業(yè)收到政府給人才的房租補貼,是否不用繳納增值稅,是否按工資薪金代扣代繳個稅后發(fā)給員工,涉及到企業(yè)所得稅?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
這個稅怎么算啊
按照6個點,可以做未開票收入。
那小規(guī)模呢?
同學你好,小規(guī)模3%減按1%