直接在23年計提和支付就是了哈
2024 年補繳 2023 年度的社保金額,如何做賬,賬務(wù)處理怎么做。
2024 年一月補繳的, 2023 年度的社保金額,如何做賬,需要計提嗎?會計科目計入哪個?
老師你好,我們市2024年出的通知社?;鶖?shù)漲了,要補2023年一整年的,那我2023年一年的工資已經(jīng)申報完了,那這個補繳的該如何申報和做賬
你好,我想問一下2024年要補繳2023年社保505*5*11=27775,這個金額該如何申報和做賬,放到今年可以嗎
2024更正了2023年的企業(yè)所得稅補繳了稅款和滯納金,該如何做賬
山東省中級會計報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來會視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報個體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個季度開不到30萬的1%的普票的個體。生產(chǎn)經(jīng)營所得如何申報
老師,往來科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣啊?看之前會計做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個類似情況怎么識別
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒有入進(jìn)去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
自收自支的事業(yè)單位需要申報什么稅?
老師,印花稅怎么算?
是 2024 年才支付的呀
是計提計入哪個科目,年度損益調(diào)整,還是管理費用
直接計入管理費用