對于老板將公司資金轉(zhuǎn)入個(gè)人卡的情況,從財(cái)務(wù)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)控制的角度來看,建議采用第二種方法,即給老板做借款單,蓋公章并由老板簽字。在收到老板歸還的資金時(shí),可以開具收據(jù)并蓋章。這樣可以明確記錄資金的流向和借貸關(guān)系,避免產(chǎn)生不必要的誤解和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 如果直接掛往來賬或者直接掛其他應(yīng)付款,可能會(huì)造成賬務(wù)不清晰,不易管理和審計(jì)。而且,如果涉及到稅務(wù)問題,也可能因?yàn)橘~務(wù)處理不規(guī)范而導(dǎo)致不必要的麻煩。因此,建議采取第二種方法,建立規(guī)范的借款流程,并確保相關(guān)單據(jù)齊全,以便于管理和審計(jì)。
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個(gè)材料其實(shí)直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個(gè)流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
你好 老師 公司私戶收錢都打到老板媽的卡里 賬戶沒錢 老板媽就一直借款給公司 導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬700多萬 我們的實(shí)收資本才17萬多 這個(gè)情況能做債轉(zhuǎn)股嗎 ? 怎么個(gè)操作
有沒有財(cái)務(wù)單據(jù)比較專業(yè)的老師,請問老師,老板拿發(fā)票來,1.我是直接以發(fā)票計(jì)其他應(yīng)付款呢,2.還是幫老板做個(gè)報(bào)銷單據(jù)+發(fā)票,讓老板簽字然后直接轉(zhuǎn)賬給老板,哪樣比較好呢?
請問老師,老板老是公司轉(zhuǎn)他個(gè)人卡,1.直接掛往來 2.給老板做借款單,蓋公章 給老板簽字,收到老板歸還 錢時(shí),做個(gè)收據(jù)蓋章。哪個(gè)比較好呢? 我還沒來這家公司時(shí),賬給代理記賬做的 她們就是直接掛其他應(yīng)付款
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個(gè)賬要怎么調(diào)?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬多,老板說是補(bǔ)助修建基地,請問這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個(gè)0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時(shí)候營業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動(dòng)車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
以前給代理記賬就是這樣直接掛其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款的,我來了之后就給做借款跟收據(jù)了
老板拿來發(fā)票也給做報(bào)銷單據(jù)附發(fā)票,讓老板簽字審批
你說的這種也可以的。
到底哪種好?
哪種才是符合規(guī)范的呢?
我想老師告訴我,怎么樣才是規(guī)范怎么樣是更專業(yè)的,而不是這也可以那也可以。
有審批,有借條發(fā)票,這些的話更規(guī)范的