您好, 23年的要在年底做計(jì)提的
小規(guī)模企業(yè)2023年度第四季度繳納企業(yè)所得稅,是在2023年12月計(jì)提?還是2024年1月繳納企業(yè)所得稅當(dāng)月計(jì)提?
2023年前三個(gè)季度都不需要企業(yè)所得稅預(yù)繳,第四季度發(fā)生預(yù)繳了 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?繳款時(shí)是2024年1月繳納的 它是屬于2023年還是2024年?需不需要補(bǔ)計(jì)提?
2023年第四季度企業(yè)所得稅在2024年1月繳納的同時(shí)做計(jì)提,合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2023年度賬面計(jì)提的和繳納的印花稅只有1-9月的,也就是前3個(gè)季度的,第四個(gè)季度的做在了2024年,計(jì)提的同時(shí)繳納了,請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
2023年第四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提多了,2024年1月沖紅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
如果沒(méi)計(jì)提要補(bǔ)記提然后改報(bào)表嗎?
可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整做
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用未分配利潤(rùn)科目對(duì)吧,這樣就不用改稅務(wù)上的財(cái)務(wù)報(bào)表了是嗎?
是的, 是的,就是這樣的
好的懂了,另外這個(gè)企業(yè)老板個(gè)人墊付了員工工資,用微信發(fā)的,賬上現(xiàn)在記其他應(yīng)付款,這部分工資款必須在企業(yè)匯算清繳前清掉是嗎?否則就要做調(diào)增
公司還給法人就可以了