學(xué)員朋友您好,應(yīng)付賬款:應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款(貸)+預(yù)付賬款(貸)。不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)

老師好!資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),是將供應(yīng)商期末余額表中的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的借方余額相加得數(shù)作為預(yù)付賬款填列數(shù),對(duì)嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下,報(bào)表啟用重分類,資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付款項(xiàng)期末數(shù),應(yīng)付賬款期末數(shù)應(yīng)該怎么在科目余額表上取數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款期末數(shù)怎么取數(shù),有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款期末數(shù)是負(fù)數(shù),可以嗎?
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末負(fù)數(shù)為33150, 預(yù)收賬款期末數(shù)為461500 那怎么在表上調(diào)數(shù) 調(diào)多少
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
請(qǐng)問老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)支出付差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄扣減專項(xiàng)應(yīng)付款呢?
個(gè)人代開發(fā)票的時(shí)候那個(gè)合同金額自動(dòng)生成錯(cuò)了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢 這個(gè)要怎么辦?還是不用管。
自然人個(gè)人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報(bào)廢的車,同事今年8月份才拿回報(bào)廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢


明細(xì)負(fù)數(shù)要重分類到預(yù)付中預(yù)付賬款:預(yù)付賬款=預(yù)付賬款(借)+應(yīng)付賬款(借)。
也就是資產(chǎn)負(fù)債表需要重分類,往來賬是吧
直接借貸相抵做出來的期末余額是不對(duì)的嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的