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資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款期末數(shù)是負(fù)數(shù),可以嗎?

2024-10-23 09:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-23 09:15

調(diào)整在其他應(yīng)收款項目填報

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快賬用戶7797 追問 2024-10-23 09:16

需要調(diào)整賬務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:18

直接調(diào)整報表,不需要調(diào)賬

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快賬用戶7797 追問 2024-10-23 09:21

金蝶報表其他應(yīng)付款的公式為=ACCT("2241","Y","",0,0,0),是負(fù)數(shù),調(diào)整成正數(shù)的公式是怎么樣的呀?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:27

更正為取其他應(yīng)收款和應(yīng)付款的貸方余額

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快賬用戶7797 追問 2024-10-23 09:44

像截圖一樣調(diào)整其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),為其他應(yīng)收款正數(shù),可以嗎?

像截圖一樣調(diào)整其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),為其他應(yīng)收款正數(shù),可以嗎?
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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:47

手工調(diào)報表的思路: 其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的借方余額%2B其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的貸方余額%2B其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的貸方余額

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快賬用戶7797 追問 2024-10-23 09:52

按照您的公式,截圖調(diào)的是對的吧!

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:54

是的,就是那樣子就對了

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快賬用戶7797 追問 2024-10-23 09:54

那樣調(diào)整后,財務(wù)報表資產(chǎn)總額就變了呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:58

那個是肯定變化的哈。

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調(diào)整在其他應(yīng)收款項目填報
2024-10-23
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款的期末數(shù)可以是負(fù)數(shù)
2023-02-14
可以的,往來重分類就可以的
2023-02-13
你好,對方欠你的錢的意思是其他應(yīng)收款。
2022-09-19
你好,可以的,可以是負(fù)數(shù)。
2024-10-21
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