您好,那就是預(yù)收賬款用461500-33150
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,調(diào)到預(yù)收嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)為負(fù)數(shù)呢,這樣對嗎?
老師,我想問一下,我那個資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款的期末數(shù)是負(fù)10萬?預(yù)付賬款的期末數(shù)正數(shù)?變成正數(shù)說那我怎么怎么把這個賬表怎么調(diào)???
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末負(fù)數(shù)為33150, 預(yù)收賬款期末數(shù)為461500 那怎么在表上調(diào)數(shù) 調(diào)多少
資產(chǎn)負(fù)債表: 1.應(yīng)收賬款期末數(shù)為負(fù)數(shù)代表什么? 2.應(yīng)付賬款期末數(shù)為負(fù)數(shù)代表什么?
老師,您好,我們是一個外貿(mào)公司,有批貨是DDP,貨代是小規(guī)模納稅人,給我們開的國際運輸代理服務(wù)費是1個點,把報關(guān)單,港雜費和國際運輸代理服務(wù)費都開到一張發(fā)票上,分3行,全是1個點。這樣可以嗎?
老師,我們之前打官司付給法院的訴訟費,現(xiàn)在勝訴了退回怎么做分錄?之前有發(fā)票,進(jìn)了管理費用
你好老師 公司付銀行利息 和手續(xù)費用回單可以直接入財務(wù)費用嗎
您好,老師,微信掃碼到公戶的資金可以開發(fā)票給客戶嗎
客戶進(jìn)公司錢,公司返還,用什么科目
電子發(fā)票紅沖時,只沖一部分,怎么操作
老師,我們是建筑公司,我們要提前問甲方要工程款的話,甲方需要貼現(xiàn)出來給我們,而這筆貼現(xiàn)的費用得從工程款中扣除,和甲方簽訂的有現(xiàn)金折扣協(xié)議,發(fā)票還是全額開,那這個現(xiàn)金折扣我該如何入賬呢?
老師,批發(fā)零售豬肉是免稅的嗎?
麻煩看下報關(guān)單,進(jìn)銷項發(fā)票是否可以?項目名稱,電機(jī),我開的銷項發(fā)票是電動機(jī),進(jìn)項發(fā)票是其他機(jī)械設(shè)備,大類影響出口退稅嗎?我們公司更正還是供應(yīng)商更正
老師,請問一下,出口報關(guān)單上有法定單位和第二單位,那供應(yīng)商開過來的發(fā)票,跟法定單位不一樣,可以嗎?
那應(yīng)收賬款 要填什么數(shù)據(jù) 在報表里
看錯了,不好意思,是預(yù)收賬款用461500+33150,應(yīng)收賬款調(diào)了就沒有余額了
應(yīng)收款 預(yù)收各填什么數(shù) 才平 請老師算一下 下
應(yīng)收賬款填0,預(yù)收461500 %2B33150=494650,填這個就可以
你直接調(diào)賬,然后就生成報表了
借:應(yīng)收賬款33150
貸:預(yù)收賬款33150