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老師 我的資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款期末負數(shù)為33150, 預(yù)收賬款期末數(shù)為461500 那怎么在表上調(diào)數(shù) 調(diào)多少

2025-01-14 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-14 10:44

您好,那就是預(yù)收賬款用461500-33150

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快賬用戶4770 追問 2025-01-14 11:13

那應(yīng)收賬款 要填什么數(shù)據(jù) 在報表里

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:16

看錯了,不好意思,是預(yù)收賬款用461500+33150,應(yīng)收賬款調(diào)了就沒有余額了

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快賬用戶4770 追問 2025-01-14 11:25

應(yīng)收款 預(yù)收各填什么數(shù) 才平 請老師算一下 下

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:35

應(yīng)收賬款填0,預(yù)收461500 %2B33150=494650,填這個就可以

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:35

你直接調(diào)賬,然后就生成報表了
借:應(yīng)收賬款33150
貸:預(yù)收賬款33150

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您好,那就是預(yù)收賬款用461500-33150
2025-01-14
你好,重分類到預(yù)收賬款里面就可以的。
2023-02-12
你好,應(yīng)收是負數(shù)代表預(yù)收。 你應(yīng)付負數(shù)代表多付的也就相當于預(yù)付。
2025-04-07
您好 ?應(yīng)收賬款期末余額在貸方? 本來就應(yīng)該在預(yù)收賬款填寫 要調(diào)整在應(yīng)收賬款欄次 根據(jù)預(yù)收賬款借方明細科目余額填寫 比如預(yù)收賬款A(yù) 借方100? 預(yù)收賬款B 貸方200 預(yù)收賬款A(yù) 借方100就可以填在應(yīng)收賬款欄次
2022-03-24
應(yīng)收賬款是負數(shù)代表的是預(yù)收賬款。 您可以把負數(shù)的科目調(diào)整到預(yù)收賬款里 預(yù)付賬款是期末是正數(shù),正正常的
2024-04-28
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