您好,那就是預(yù)收賬款用461500-33150
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,調(diào)到預(yù)收嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)為負(fù)數(shù)呢,這樣對嗎?
老師,我想問一下,我那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款的期末數(shù)是負(fù)10萬?預(yù)付賬款的期末數(shù)正數(shù)?變成正數(shù)說那我怎么怎么把這個(gè)賬表怎么調(diào)?。?/p>
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末負(fù)數(shù)為33150, 預(yù)收賬款期末數(shù)為461500 那怎么在表上調(diào)數(shù) 調(diào)多少
資產(chǎn)負(fù)債表: 1.應(yīng)收賬款期末數(shù)為負(fù)數(shù)代表什么? 2.應(yīng)付賬款期末數(shù)為負(fù)數(shù)代表什么?
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個(gè)點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個(gè)稅上個(gè)月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
老師,請問增值稅申報(bào)表的附列1附列2我在哪個(gè)位置能查的到,我進(jìn)稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報(bào)了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費(fèi)用,公司報(bào)銷的,怎么做賬
那應(yīng)收賬款 要填什么數(shù)據(jù) 在報(bào)表里
看錯(cuò)了,不好意思,是預(yù)收賬款用461500+33150,應(yīng)收賬款調(diào)了就沒有余額了
應(yīng)收款 預(yù)收各填什么數(shù) 才平 請老師算一下 下
應(yīng)收賬款填0,預(yù)收461500 %2B33150=494650,填這個(gè)就可以
你直接調(diào)賬,然后就生成報(bào)表了
借:應(yīng)收賬款33150
貸:預(yù)收賬款33150