您好,那就是預(yù)收賬款用461500-33150

資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款期末數(shù)負數(shù)怎么調(diào)整,調(diào)到預(yù)收嗎
老師,資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)為負數(shù)呢,這樣對嗎?
老師,我想問一下,我那個資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)收賬款的期末數(shù)是負10萬?預(yù)付賬款的期末數(shù)正數(shù)?變成正數(shù)說那我怎么怎么把這個賬表怎么調(diào)?。?/p>
老師 我的資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款期末負數(shù)為33150, 預(yù)收賬款期末數(shù)為461500 那怎么在表上調(diào)數(shù) 調(diào)多少
資產(chǎn)負債表: 1.應(yīng)收賬款期末數(shù)為負數(shù)代表什么? 2.應(yīng)付賬款期末數(shù)為負數(shù)代表什么?
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進項抵扣嗎,送客戶的月餅進項可以抵扣嗎
請問老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款,當支出付差旅費、咨詢費的時候怎么做分錄扣減專項應(yīng)付款呢?
個人代開發(fā)票的時候那個合同金額自動生成錯了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢 這個要怎么辦?還是不用管。
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報廢的車,同事今年8月份才拿回報廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢
那應(yīng)收賬款 要填什么數(shù)據(jù) 在報表里
看錯了,不好意思,是預(yù)收賬款用461500+33150,應(yīng)收賬款調(diào)了就沒有余額了
應(yīng)收款 預(yù)收各填什么數(shù) 才平 請老師算一下 下
應(yīng)收賬款填0,預(yù)收461500 %2B33150=494650,填這個就可以
你直接調(diào)賬,然后就生成報表了
借:應(yīng)收賬款33150
貸:預(yù)收賬款33150