第一列計(jì)稅依據(jù),填寫你繳納的增值稅 但是這個(gè)表格一般都是自動出來的。如果你們月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,免地方教育教育附加第四列里面填寫性質(zhì),第五列里面填寫需要繳納的稅款
老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開票(原來是領(lǐng)了稅盤 自行開具增值稅專票) 當(dāng)月開了收據(jù)。 問題一:當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營業(yè)務(wù)收入里面嗎?這樣未開票入賬合規(guī)嗎?; 問題二:第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候這筆收入如何填列?(請幫忙指出具體下圖中填列在哪行) 感謝耐心解答 謝謝老師!
你好,老師,為什么建筑業(yè)分公司(小規(guī)模納稅人)為了避稅,為什么成本票喜歡開勞務(wù)派遣發(fā)票5%的發(fā)票,難道1%和13%的不是更好嗎,因?yàn)?%的是稅務(wù)稽查的重點(diǎn)呀,我想不通這個(gè)問題,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝
老師好,請問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時(shí)增值稅申報(bào)表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤開票了以后,開票的銷售額應(yīng)該填寫在那一欄? 不知道填寫在這一欄對不對,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師你好 請問小規(guī)模企業(yè)如何申報(bào)下面的這些稅?不知道里面填什么內(nèi)容 麻煩指點(diǎn)一下哦謝謝
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
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含稅90700免稅銷售額88058.25沒有,開的是普票,我都填0應(yīng)該可以吧,上面的是我申報(bào)的表格
可以的,可以這么做的。