同學(xué),你好 送貨單是21年12月,那所有權(quán)轉(zhuǎn)移了嗎??
會(huì)計(jì)1班公司屬于增值稅一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),2021年10月2日與A公司(屬于商 貿(mào)公司)簽訂銷售合同,其賒銷方式銷售一批商品,商品不含增值稅價(jià)格為10萬元,發(fā)貨時(shí)間為10月5日,合同約定從2021年起分5次每年12月31日收取2萬元,貨物發(fā)出時(shí)將貨物控制權(quán)轉(zhuǎn)移給A公司,請(qǐng)回答以下問題: (已知現(xiàn)銷方式價(jià)格為不含增值稅9萬元,即具有融資性質(zhì)的銷售方式) 請(qǐng)代替1班會(huì)計(jì)公司寫出會(huì)計(jì)分錄 老師這個(gè)怎么寫呢?我都沒怎么理解題目
資料三: 2019年11月與乙公司簽訂房屋租賃合同,將一棟自有房產(chǎn)(2017年購入)出租給乙公司,合同約定租期一年,起租日為2019年12月1日,租金120000元(含稅)于2019年12月1日一次性支付,甲公司如約收到租金并開具增值稅專用發(fā)票,甲公司會(huì)計(jì)處理如下: 借:銀行存款 120000 貸:預(yù)收賬款 110091.74 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 9908.26 借:預(yù)收賬款 9174.31 貸:其他業(yè)務(wù)收入—xx房屋租金收入 9174.31 根據(jù)資料三,請(qǐng)問甲公司增值稅處理是否正確?依據(jù)是什么?企業(yè)所得稅應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?依據(jù)是什么? 請(qǐng)問企稅為什么不需要調(diào)整,這個(gè)不是也跨年了么?
2022年3月1日,A公司向B公司簽訂合同,向B公司銷售甲、乙、丙三種商品,合同價(jià)款為50萬元(不含稅)。A公司平常經(jīng)營時(shí),甲商品的單獨(dú)售價(jià)為12萬元(不含稅),成本7萬元;乙商品的單獨(dú)售價(jià)為30萬元(不含稅),成本21萬元;丙商品的單獨(dú)售價(jià)為18萬元(不含稅),成本12萬元。合同約定甲商品于合同開始日交付,乙、丙商品分別在一個(gè)月、三個(gè)月后交付,但只有三樣商品全部交付后,A公司才有權(quán)收取50萬元(不含稅)的合同對(duì)價(jià)。上述價(jià)格均不含增值稅,A、B兩公司是增值稅的一般納稅人,增值稅率為13%,假定在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)發(fā)生有關(guān)增值稅納義務(wù)。 要求:根據(jù)上述資料,完成以下各題 (1)計(jì)算甲、乙、丙三種商品分?jǐn)偟暮贤瑑r(jià)款; (2)編制甲商品交付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
我們是外貿(mào)公司,供應(yīng)商產(chǎn)品做出來后由我們包裝,所以產(chǎn)品請(qǐng)別的企業(yè)包裝,外包工資付給這個(gè)企業(yè)。 我們簽的合同是年付 ,因?yàn)楫a(chǎn)品銷售額不固定。 老師,三個(gè)問題: 一、外包年付是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 二、因?yàn)槟甓仁窍茸鲇?jì)提,然后次年1月開發(fā)票。那來發(fā)票直接放12月的憑證里嗎? 三、憑證后面除了合同,還需要什么附件?
老師,生產(chǎn)型企業(yè)。目前有三個(gè)資料:銷售合同21年11月份簽訂合同,送貨單是21年12月份,銷售發(fā)票開具是22年3月8日。那么,根據(jù)以上三個(gè)不同時(shí)間,分別怎么處理這個(gè)賬務(wù)?
請(qǐng)問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請(qǐng)問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
意思是已經(jīng)發(fā)貨了。我的意思,給三個(gè)資料,怎么把它做成完整一個(gè)賬務(wù)流程體現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)的發(fā)生!
同學(xué),你好 銷售合同21年11月份簽訂合同,不做分錄 送貨單是21年12月份, 借:在途貨物 貸:庫存商品 銷售發(fā)票開具是22年3月8日。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:在途貨物
你忽略了,產(chǎn)品生產(chǎn)入庫這個(gè)步驟。
同學(xué),你好 你的時(shí)間點(diǎn)沒有這個(gè)步驟
我的時(shí)間是沒有明說出來啊。但是一個(gè)完整生產(chǎn)流程必須要這樣子的!
同學(xué),你好 按照你給的資料,3個(gè)時(shí)間段,不需要生產(chǎn)產(chǎn)品入庫的分錄
如果你需要 分錄為 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本