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老師,我們老板前面從基本戶借了200元,后面報(bào)銷費(fèi)用2973.92元,直接從基本戶轉(zhuǎn)出2773.92元,200元作為還款,這樣可以嗎?那憑證的話怎樣做合適呢?還是讓他直接轉(zhuǎn)回銀行200元作為還款,我轉(zhuǎn)出2973.92元這樣做呢?

2024-01-20 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-20 11:00

你好,同學(xué) 這個(gè)是可以的, 做賬的話 借管理費(fèi)用2973.92 貸其他應(yīng)收款200 銀行存款2773.92

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你好,同學(xué) 這個(gè)是可以的, 做賬的話 借管理費(fèi)用2973.92 貸其他應(yīng)收款200 銀行存款2773.92
2024-01-20
同學(xué)你好 有業(yè)務(wù)就有數(shù)據(jù)的,你這樣沖減了就沒有數(shù)據(jù)了
2020-10-16
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入120、 借主營業(yè)務(wù)成本100貸銀行存款。
2024-06-20
你好,學(xué)員 這個(gè)是正常的,可以這么操作
2024-01-17
同學(xué)你好 那就是 借其他應(yīng)收款 貸長期借款 這樣做往來然后還了就行
2020-09-08
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