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2023年1月收到對(duì)方公司開(kāi)具的發(fā)票20萬(wàn),已入賬,2023年12月接到稅務(wù)局電話(huà)說(shuō)對(duì)方公司未交稅,我們收到的這張發(fā)票不能入成本。我們需要怎么處理呢

2024-01-20 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-20 10:15

你們是據(jù)實(shí)支付了可以做成本的,只是不能稅前扣除。匯算時(shí)納稅調(diào)增就行

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快賬用戶(hù)3700 追問(wèn) 2024-01-20 10:17

能否要求對(duì)方公司在匯算之前重新開(kāi),或者要求對(duì)方提供之前開(kāi)那張發(fā)票的完稅證明呢

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齊紅老師 解答 2024-01-20 10:20

可以要求對(duì)方紅沖后重開(kāi)

頭像
快賬用戶(hù)3700 追問(wèn) 2024-01-20 10:22

如何確定他重新開(kāi)了后,有沒(méi)有去完稅呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-20 10:25

那個(gè)是沒(méi)法查的,只有叫對(duì)方提供當(dāng)月申報(bào)稅的申報(bào)表

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同學(xué)你好,12月可以按你單位數(shù)據(jù)暫估收入,并提取增值稅
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