在紅色信息確認(rèn)單里面有一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具,在這里面開(kāi)具就行。
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶(hù)給我們產(chǎn)品質(zhì)量扣款,客戶(hù)已經(jīng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,要求我們公司開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票,我們家應(yīng)該怎么操作?沒(méi)開(kāi)過(guò)這種紅字發(fā)票
老師,我們開(kāi)了一張發(fā)票給客戶(hù),客戶(hù)認(rèn)證了,現(xiàn)在說(shuō)錯(cuò)了,要我們重新開(kāi),是我們開(kāi)紅字信息表嗎
老師,11月中旬給客戶(hù)多開(kāi)了專(zhuān)票,但是客戶(hù)已經(jīng)在系統(tǒng)認(rèn)證,這月現(xiàn)要求沖紅,并且開(kāi)具了紅字信息表給我們,但是我們發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
對(duì)方給我們開(kāi)了紅字信息表,我開(kāi)好了紅字專(zhuān)票,發(fā)給了客戶(hù),才發(fā)現(xiàn)自己的無(wú)法沖紅,開(kāi)票稅額差一分,我作廢了那張紅字票,現(xiàn)在我又重新開(kāi)具了紅字發(fā)票給客戶(hù),那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎
老師我們和客戶(hù)服務(wù)終止了,我剛才給客戶(hù)開(kāi)具了發(fā)票,但是因?yàn)榉?wù)終止了,所以又重新開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,給這張籃字發(fā)票紅沖了,我開(kāi)的這張紅字發(fā)票需要給客戶(hù)嗎?我們開(kāi)的全電普通發(fā)票
老師,個(gè)體工商戶(hù)收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購(gòu)禮品送客戶(hù),分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷(xiāo)量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷(xiāo)售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
老師是有二種方法嗎 第一種直接開(kāi)具紅字發(fā)票 一種是開(kāi)了紅字發(fā)票信息確認(rèn)單 然后紅字信息確認(rèn)就可以嗎
你好,不是的,全電發(fā)票所有的都是需要先開(kāi)紅字確認(rèn)單,然后再開(kāi)紅字發(fā)票。
客戶(hù)沒(méi)有確認(rèn)的
對(duì)方?jīng)]有入賬,不用確認(rèn),你直接開(kāi)就行。