都不用給客戶的了哈
老師,我給客戶開了一張34萬的發(fā)票,客戶沒有認(rèn)證,開了一張9800的紅字,現(xiàn)在他要認(rèn)證這張籃字了,發(fā)現(xiàn)認(rèn)證不了,我該怎么辦
老師,我們開了一張發(fā)票給客戶,客戶認(rèn)證了,現(xiàn)在說錯了,要我們重新開,是我們開紅字信息表嗎
老師,我們是小規(guī)模,上個月給客戶開了張紙質(zhì)發(fā)票,錯了,我這個月沖紅了,重新給客戶開了一張,沖紅的那張發(fā)票聯(lián)要給客戶還是我們自己留著?
老師,我們21年給客戶開了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺,今年退貨了50臺,他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開50臺藍(lán)字發(fā)票給他們,說是去年發(fā)票開紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷,不能申請紅字對應(yīng)的那張發(fā)票數(shù)量50,請問是這樣么
對方給我們開了紅字信息表,我開好了紅字專票,發(fā)給了客戶,才發(fā)現(xiàn)自己的無法沖紅,開票稅額差一分,我作廢了那張紅字票,現(xiàn)在我又重新開具了紅字發(fā)票給客戶,那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
為啥不給了,我們給他開的不應(yīng)該給他們嗎
藍(lán)字發(fā)票都給紅沖了,相當(dāng)于沒有開票了
那如果我們上個月給客戶開的籃字發(fā)票,這個月紅沖了上個月的籃字發(fā)票,這個紅字發(fā)票還需要給客戶嗎
原來的藍(lán)字發(fā)票交給了客戶,紅字發(fā)票也的給對方
不對吧老師,服務(wù)終止了,客戶應(yīng)該把那個藍(lán)字發(fā)票推給我們吧!您在確認(rèn)下
現(xiàn)在發(fā)票都紅沖了,相當(dāng)于把發(fā)票作廢了。不用退了,別人開的紅字申請,就要把紅字發(fā)票給他做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
如果是這張發(fā)票作廢了,那么客戶需要把籃字發(fā)票退給我們公司對嗎
如果是對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,你們要把紅字發(fā)票寄給對方做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。只有對方?jīng)]抵扣,你們這邊開的紅字申請,才需要退票。