不是,是通過銀行 實際繳納給稅局的
乙公司為增值稅一般納稅人,本年5月申報期內(nèi)繳納4月應(yīng)繳納的增值稅后,“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”科目無余額,本年5月發(fā)生允許抵扣的進(jìn)項稅額合計200000元,銷項稅額合計為210000元,當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅30000元
老師,你看看圖片,經(jīng)濟(jì)普查的,應(yīng)交增值稅這里填的是實際繳納的增值稅,還是做賬軟件里,應(yīng)交增值稅本年累計金額?
應(yīng)交增值稅(本年合計),小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅等于應(yīng)納稅額合計,是實際繳納的稅金嗎,經(jīng)濟(jì)普查
小規(guī)模購進(jìn)收到專普票都價稅合計計入成本,一般納稅人專票的稅額計入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),普票價稅合計計入成本 小規(guī)模和一般納稅人銷售開出專普票的稅額計入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 老師我這樣理解的對嗎
老師,請問一下個稅沒申報,稅局罰款50,這個分錄怎么做?。拷锠I業(yè)外支出 罰金 罰款?貸銀行存款?
老師,你好,請問本期環(huán)比增長率,上期是0,本期是有數(shù)字的,那最后的得數(shù)可以=0%嗎,這樣子就不用分析原因了,反正這種指標(biāo)是沒有意義的啊
老師,增值稅為9%的工程發(fā)票開了6%的專票,這種屬于什么問題性質(zhì)?
老師 24年的材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時候把稅也結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了 這個怎么調(diào) 還能調(diào)嗎。
同一集團(tuán)之間的企業(yè)支付管理費,能稅前扣除嗎?
請問老師我?guī)讉€月憑證裝訂一起,封面只有按月寫的封面,幾個月一起的話該怎么寫呢
老師: 4月收到款項,在4月沒確認(rèn)收入 5月才確認(rèn)收入,這樣是對的嗎? 我領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)讓我調(diào)到4月確認(rèn)收入,我應(yīng)該怎么辦呢?
老師好!我家有一套小規(guī)模的賬,現(xiàn)在在代賬,我的所在地在廣東省佛山市,然后我想把他收回來自己做賬報稅,我去收回時,需要收到哪些資料?我才能正常的接手?
老師以上是管理兒童身高的中醫(yī)館的報銷一筆銀行支付10853.84元的,請幫忙做下分錄,謝謝
老師,被審計單位的公務(wù)車被公司其他單位占用,這種屬于什么問題性質(zhì)?
不交就是0對嗎
是的,你的理解是對的。