你好,這個運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票抬頭開給誰的?

采購商品一批,發(fā)票到了一半,運(yùn)輸費(fèi)用已經(jīng)全部支付,發(fā)票也收到,運(yùn)輸費(fèi)用要分?jǐn)偟綄?yīng)的商品成本,我該怎么做賬
老師, 我公司是做國際貨運(yùn)代理的,收到發(fā)貨方運(yùn)費(fèi)之后我公司為對方企業(yè)開具了運(yùn)費(fèi)發(fā)票,之后我公司會按照運(yùn)輸距離給發(fā)貨方返利,我方給發(fā)貨方返利付款的時候,對方給我方開具什么樣的發(fā)票?
對下結(jié)算的時候,扣了對方運(yùn)輸費(fèi),收到運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票已做成本轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對方要運(yùn)輸發(fā)票,入成本。能不能把之前收到的運(yùn)輸發(fā)票復(fù)印給對方入賬
老師您好,我們是混凝土運(yùn)輸公司,之前別的公司幫我們運(yùn)輸了1000方混凝土給客戶,我記賬計入成本里,現(xiàn)在他們開不出票來,我們沒辦法結(jié)款,我們采用給他們公司也運(yùn)輸1000方混凝土給他們的客戶這種方法,不給他們開發(fā)票,相當(dāng)于抵消了,當(dāng)我們替對方運(yùn)輸這1000方的時候,我是不是可以沖紅之前的成本
代付的運(yùn)費(fèi),收回時做了成本轉(zhuǎn)出,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,對方能用運(yùn)輸公司開給我們的運(yùn)費(fèi)發(fā)票入項目成本嗎?
老師收到農(nóng)業(yè)局的病死豬的錢,怎么入賬
郭老師,我們原材料一部分賣廢料了,有收到廢料款,這個庫存怎么減,要申報什么稅嗎,要開票嗎,怎么做賬,這個一整套的
電子稅務(wù)局上做房產(chǎn)稅原值變更,終止了的信息還會算房產(chǎn)稅嗎
校準(zhǔn)儀器費(fèi)用計入什么科目?老師, 生產(chǎn)設(shè)備折舊年限是幾年?
怎么找到客服呀,我要咨詢
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和代收張三的物業(yè),公司又代開了一萬物業(yè)費(fèi)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
社保今年基數(shù)有補(bǔ)差,7月和8月,補(bǔ)差要單獨(dú)計提嗎?還是放在一起直接做應(yīng)付職工薪酬?
合作社名下無玉米收割機(jī),可以開機(jī)耕費(fèi)嗎?機(jī)耕費(fèi)免稅嗎?
老師假如我24年盈利了,那利潤可以彌補(bǔ)前五年到2019還是還是2020年,含20204年嗎
企業(yè)銷戶的時候,是否應(yīng)該把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,若未分配利潤為貸方余額,就需要計提企業(yè)所得稅?
是開給我們的,現(xiàn)在扣運(yùn)輸費(fèi)的那一方,需要我們提供發(fā)票給她們。但是在扣她們運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票的時候,我把運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票一起做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,發(fā)票我都沒入成本。這個該怎么解決啊
對方不需要發(fā)票嗎? 你給的復(fù)印件和沒有發(fā)票一樣,一個性質(zhì)。
對方當(dāng)時沒說要票,所以我就成本轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在又過來找我要發(fā)票,我都成本轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,能不能把之前的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票復(fù)印給她們做賬啊,還是有沒有其他的解決方法啊
你好,你當(dāng)時認(rèn)證了自己進(jìn)項轉(zhuǎn)出的是嗎?你可以修改之前的申報表,然后你再給他開發(fā)票。
但是這個發(fā)票退回去,讓銷售方分別開給你們兩個企業(yè)。
或者是發(fā)票退回去,讓銷售方直接分別開給你們兩個企業(yè)。
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出修改會引起稅務(wù)局關(guān)注的吧
這個不清楚 實際業(yè)務(wù)的也不怕查。
有風(fēng)險,發(fā)票退回去也不現(xiàn)實,我已經(jīng)做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,紅沖的話,等于重復(fù)操作了。對方能不能拿之前我已經(jīng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件入成本啊
對方什么要求?你問一下對方,他需要開發(fā)票嗎?
她想要發(fā)票,但是我這邊開不了票,我已經(jīng)做了賬務(wù)處理了,從我賬上看是沒啥問題的,就想問有沒有什么解決方法
還有一種方法就是你們單位進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后讓對方再重新分別開 你之前已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的那一部分,不申請退回。也就是稅點(diǎn),你們單位多交多承擔(dān)。
就是重復(fù)轉(zhuǎn)出了那部分稅錢唄,但是我這邊不行啊,她不想吃虧,我也不想啊,退回去人家可愿意給他開票哦,畢竟合同跟我們簽的
你還不想吃虧,然后你還不想修改之前的進(jìn)項轉(zhuǎn)出沒有其他的方法。
這不是考慮修改有風(fēng)險嗎,對方一開始不說清楚問題,現(xiàn)在已成事實了,來說這個問題
實際你們多轉(zhuǎn)出了這個沒有問題啊,可以去正常修改就行。
我哪天去問問稅務(wù)局
可以的,可以去問一下的。