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老師,我司是國企,公司有些人是單位借調人員,現(xiàn)在決定工資及五險一金由原單位發(fā)放(原單位是事業(yè)單位),但是這些金額需要我司撥給原單位發(fā)放請問這怎么做賬啊?個稅是由哪個單位申報

2024-01-17 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-17 16:05

您好,個稅應當和具有勞動關系的單位來負責,我們付款是接受服務,原勞動關系的單位給我們票據(jù)

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快賬用戶7389 追問 2024-01-17 16:39

不是這么麻煩

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齊紅老師 解答 2024-01-17 16:40

您好,那咱公司以前是怎么處理的呢,沒有勞務關系我們也報不了工資個稅的

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齊紅老師 解答 2024-01-17 17:28

您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,個稅應當和具有勞動關系的單位來負責,我們付款是接受服務,原勞動關系的單位給我們票據(jù)
2024-01-17
你好? 你們單位正常做發(fā)工資的憑證就可以的? 但是做銀行存款的時候做的時候付給其他公司的? 借其他應付款? 貸:銀行存款? 這個科目過度一下的 一般是發(fā)放單位申報個稅的
2024-01-17
您好,工資及五險一金由原單位發(fā)放,那個稅是原單位申報,我們付這個工資錢需要原單位給我們開發(fā)票的,開勞務費發(fā)票入賬
2024-01-17
你好,你們這么做賬,借管理費用社保(借調人員) f貸其他應付款原單位 借其他應付款原單位 貸銀行存款
2023-12-28
您好,可以按勞務報酬繳納
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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