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老師,我司有些人是借調(diào)人員,現(xiàn)在決定工資及五險一金由原單位發(fā)放,但是這些金額需要我司撥給原單位發(fā)放請問這怎么做賬???個稅是由哪個單位申報

2024-01-17 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-17 11:44

您好,工資及五險一金由原單位發(fā)放,那個稅是原單位申報,我們付這個工資錢需要原單位給我們開發(fā)票的,開勞務(wù)費發(fā)票入賬

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快賬用戶4040 追問 2024-01-17 11:45

有沒有搞錯,還需要開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-01-17 11:46

您好,沒有搞錯的,我們報個稅,交社保,發(fā)工資就不用有發(fā)票,其他的成本費用都是要有發(fā)票的,他們開服務(wù)費也行的。

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快賬用戶4040 追問 2024-01-17 11:48

沒有這么麻煩, 我說這種情況做賬怎么做,個稅是哪個單位報稅

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齊紅老師 解答 2024-01-17 11:51

您好,個稅是發(fā)工資,交社保的公司申報的。 2.我們不申報個稅,但要入成本費用中,是要取得發(fā)票的 借:管理費用等-勞務(wù)費? ?貸:銀行?

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齊紅老師 解答 2024-01-17 17:29

您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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你好? 你們單位正常做發(fā)工資的憑證就可以的? 但是做銀行存款的時候做的時候付給其他公司的? 借其他應(yīng)付款? 貸:銀行存款? 這個科目過度一下的 一般是發(fā)放單位申報個稅的
2024-01-17
您好,工資及五險一金由原單位發(fā)放,那個稅是原單位申報,我們付這個工資錢需要原單位給我們開發(fā)票的,開勞務(wù)費發(fā)票入賬
2024-01-17
您好,個稅應(yīng)當(dāng)和具有勞動關(guān)系的單位來負(fù)責(zé),我們付款是接受服務(wù),原勞動關(guān)系的單位給我們票據(jù)
2024-01-17
你好,你們這么做賬,借管理費用社保(借調(diào)人員) f貸其他應(yīng)付款原單位 借其他應(yīng)付款原單位 貸銀行存款
2023-12-28
您好,可以按勞務(wù)報酬繳納
2021-04-09
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