開具1%是國家要求的。若不用交增值稅,增值稅會轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,1%或3% 對利潤總額,是沒有影響的
老師,您好,我想問一下,個體工商戶可以自己購買金稅設(shè)備,自己開普票嗎? 還有個體工商戶的所得稅是不是核定征收
老師,我們這有個一般納稅人,經(jīng)營范圍是銷售貨物,和提供貨物運(yùn)輸服務(wù),對方是小規(guī)模,給對方開普票,對于銷售貨物就是13%稅率,那么開這個貨物運(yùn)輸是不是就得9%稅率?報稅的時候就分別填在13%和9%的銷售額里,這樣操作對嗎
請問老師,我是個體工商戶,4月份開具了一張1萬元的普通發(fā)票,4月份開票應(yīng)選擇免稅。但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)收入屬于3月份,所以選擇了1%的稅率,請問這樣有影響嗎?會不會產(chǎn)生繳納稅款?
小規(guī)模公司,平時開工程管理咨詢費(fèi),除了法人工資,一點(diǎn)油票和餐費(fèi),沒有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤就老實(shí)交多少企業(yè)所得稅,是不是沒有涉稅風(fēng)險了?還有個體戶查賬征收的經(jīng)營所得稅是不是按這個圖交,開同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對吧
老師,個人代開,是不是有個可以認(rèn)為是個人經(jīng)營公所的,這個需要做什么操作,需要認(rèn)證個體工商戶嗎?因?yàn)槲覀儚V州個體工商戶開票個稅很低,但個人開具是沒有問題的嗎?
有一個員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時錄入信息時入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報表里的累計(jì)扣除數(shù)錯了應(yīng)該是1萬錯誤累計(jì)成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報時才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報了一個月工資之后也沒有再申報過工資,然后當(dāng)月申報的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報嗎
老師您好,公司分立土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移賬務(wù)處理的會計(jì)分錄怎么寫
免抵稅額的附加稅是單獨(dú)申報的嗎?還是和增值稅主表一塊申報的?
老師,做審計(jì)報告里的附注是不是必須要明細(xì)?
公司之間的借款合同要交印花稅嗎?
我這邊屬于一個企業(yè)集團(tuán),我這個月開始接手集團(tuán)的合并報表。我發(fā)現(xiàn)其中一個子公司23年12月提取了盈余公積當(dāng)時的分錄是:借:利潤分配—提取盈余公積 貸:盈余公積—法定盈余公積,但是未結(jié)轉(zhuǎn),未結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我的合并報表所有者權(quán)益報表和利潤表不對,差的金額就是這部分提取的盈余公積金額。我現(xiàn)在想把合并報表調(diào)整過來,我是在子公司結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—提取盈余公積合適,還是在母公司結(jié)轉(zhuǎn)合適啊!我怎么調(diào)整我的合并報表才能正確呢
有600萬的銷項(xiàng)發(fā)票因客觀原因一直沒開出去,庫存表上余500萬左右,這種情況一般要怎么處理?
總分機(jī)構(gòu)有分級數(shù)嗎,比如二級三級分支機(jī)構(gòu)
請問下老師 就是那種勞務(wù)費(fèi)的 每個月發(fā)工資4000 交稅是4000-800=3200*0.2=640 交稅 這640元 個稅匯算清繳的時候可以退稅嗎
老師,小微企業(yè)向銀行借款現(xiàn)在是有免交印花稅的政策嗎
老師,那這么說的話開3%的稅率意義不大,反而還要多做一筆分錄,對嗎?
是的,你的理解是對的。
謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!