和增值稅主表一塊申報的
現(xiàn)在附加稅也只有那張申報附表
出口退稅企業(yè)先申報增值稅,再申報免抵退稅,而附加稅的計(jì)稅依據(jù)是免抵稅額,那么增值稅申報表上的附加稅是如何生成的,系統(tǒng)自動生成嗎
1月增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料五中增值稅免抵稅額,為什么是12月出口退稅申報匯總表中的免抵稅額?
請問免抵退系統(tǒng)中匯總表的免抵稅額是否就是增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(五)的增值稅免抵稅額?
增值稅申報表附件5,城建稅,有個增值稅免抵稅額,填(免抵退稅申報匯總表)上的免抵稅額,還是填免抵稅額+應(yīng)退稅額
出口免稅的銷售額,增值稅申報是填在附表一的,三免抵退稅?還是四免稅?
進(jìn)項(xiàng)扣選依據(jù)什么勾選,是不公司賬上應(yīng)交稅費(fèi)講項(xiàng)明細(xì)一一對應(yīng)勾選
老師這個是工商年報里的,是什么意思?
【多選題】 下列情形中,不屬于會計(jì)政策變更的有(?。?。 A.本期發(fā)生的交易或者事項(xiàng)與以前相比具有本質(zhì)差別而采用新的會計(jì)政策 B.因減資導(dǎo)致長期股權(quán)投資由成本法變更為權(quán)益法 C.對初次發(fā)生的交易或者事項(xiàng)采用新的會計(jì)政策 D.將投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量方法由成本模式變更為公允價值模式 E.對不重要的交易或者事項(xiàng)采用新的會計(jì)政策
老師您好,想問一下,我們公司代發(fā)供應(yīng)商業(yè)務(wù)工資3000元,供應(yīng)商給了庫存商品成本價錢4500元,多出這個1500元怎么樣做帳?
老師好、我3月份有一筆繳納工會經(jīng)費(fèi)的分錄做錯了、錯誤:借:管理費(fèi)用一工會經(jīng)費(fèi)、貸:銀行存款、造成管理費(fèi)用有余額、我理四月份的賬時才發(fā)現(xiàn)、我應(yīng)該在四月份怎么更正這筆分錄呀?辛苦老師教一下
老師好:想咨詢下,小規(guī)模納稅人,開具的增值稅專票,征收率1%或3%,這兩種都可以嗎?
請問一下怎么報稅 依據(jù)什么
老師好,公司準(zhǔn)備分配利潤100萬,平均分給個人股東A和B,會計(jì)分錄怎樣做?
老師我是個體工商戶,但是稅務(wù)局沒有給我核定個人所得稅 工資薪金所得,我給員工發(fā)的工資要報個稅嗎
變更法人,需要哪些資料