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免抵稅額的附加稅是單獨(dú)申報的嗎?還是和增值稅主表一塊申報的?

2025-06-16 10:26
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齊紅老師

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2025-06-16 10:29

和增值稅主表一塊申報的
現(xiàn)在附加稅也只有那張申報附表

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和增值稅主表一塊申報的
現(xiàn)在附加稅也只有那張申報附表
2025-06-16
您好!增值稅申報表上的附加稅是根據(jù)應(yīng)交稅額計(jì)算出來的,是系統(tǒng)自己生成的。
2023-02-09
對的是的,是這一個的。
2024-03-07
你好,免的稅額按照這個來。
2024-05-10
同學(xué)你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷部分的增值稅,是因?yàn)橐粋€是應(yīng)退、一個是應(yīng)交,所以抵掉了
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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