您好,讓財務軟件的客服把這個設置改了,這個不對,所得稅費用按我們錄入憑證分錄來取數(shù),申報是多少所得稅,我們就做分錄是多少
老師 咨詢你個問題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒有給稅務局繳企業(yè)所得稅,再其次我們是合并報表 一些有項目部可能沒有成本 然后為了合并報表沒有利潤 一些項目部就要做成負的利潤 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅,老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
老師,麻煩問一下關于核定征收的問題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話,說有一個疑點核實的問題,是18年的利潤總額不一致。在財務年報表的利潤表的數(shù)等于是當年的利潤。在企業(yè)所得稅里面的所得稅額是核定的當年收入*小微企業(yè)的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財務年報利潤表數(shù)。 稅管員說利潤總額應該是一致的。 這個數(shù)要怎么調整
我報企業(yè)所得稅預繳的時候利潤總額沒有把營業(yè)外收入加進去,但是我賬上已經(jīng)做了,填寫年度報表的時候是按照賬上的,做匯算清繳的時候我納稅明細表調增了收入-其他那一欄,然后風險提示這個,我應該怎么調呢?
公司是核定征收的,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。但是核定的稅率比較低,我們企業(yè)實際稅率300萬以為是5%,這個中間就產生了利潤差,這個差額我應該計入哪里,賬上怎么合理做,不體現(xiàn)這個差額的利潤
我的公司是核定征收,稅率比較低,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。 做賬的時候我們賬套系統(tǒng)設定的企業(yè)所得稅標準300萬以內的利潤按照5%繳納企業(yè)所得稅。 這樣我們賬上就會有利潤的差額,這個應該怎么做?
@董老師你好,成本沒有沖材料呢
代位權的被告是一個人還是兩個人??? 撤銷權的被告是一個人還是兩個人呢?
老師,我公司是律所,賬面上有很多成本票是做的借方:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。平時轉給法人私卡有很多筆,摘要:取現(xiàn),借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款。這樣做有什么風險?
老師可以寫一下?lián)Q入和換出的分錄嗎?這樣子題老師容易混
老師,我想知道一個公司的債務有多少,從哪里歸集?
老師,8月份出口報關的,能在8月份做出口退稅嗎?
員工上班路上沒佩戴頭盔與路人發(fā)生事故導致頭部受傷,工傷認定有沒有影響
請問老師 認繳的實收資本款項 存入一般戶(不是基本戶 可不可以 解析下
請問老師 認繳的實收資本款項 存入一般戶(不是基本戶 可不可以
這四個選項分錄怎么寫?
財務客服說系統(tǒng)改不了,那這樣情況沒有其他解決辦法了嗎
您好,啥財務軟件,客服不專業(yè),雖然這是專業(yè)活我不會,但我懂原理,把這個所得稅費用取科目 的數(shù)據(jù)就不行了么,非按比例計算。 那我們只能自己導出來手工改利潤表和負債表了