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公司是核定征收的,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。但是核定的稅率比較低,我們企業(yè)實際稅率300萬以為是5%,這個中間就產(chǎn)生了利潤差,這個差額我應(yīng)該計入哪里,賬上怎么合理做,不體現(xiàn)這個差額的利潤

2023-12-26 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-26 16:16

實際稅率300萬以為是5%是什么意思哈

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快賬用戶4345 追問 2023-12-26 16:17

現(xiàn)在公司企業(yè)所得稅300萬以內(nèi)的利潤稅率是5%

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齊紅老師 解答 2023-12-26 16:21

這個是屬于小微的企業(yè)納稅標(biāo)準(zhǔn)哈

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實際稅率300萬以為是5%是什么意思哈
2023-12-26
嗯,你好,這個你看看能不能把這個軟件調(diào)整一下?
2023-12-26
您好,讓財務(wù)軟件的客服把這個設(shè)置改了,這個不對,所得稅費用按我們錄入憑證分錄來取數(shù),申報是多少所得稅,我們就做分錄是多少
2024-01-17
同學(xué)你好 你是申報表的和賬上的不一致嗎
2020-10-10
1,遞延所得稅資產(chǎn)50×25% 2,200調(diào)減
2022-04-10
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