你好,可以做調(diào)整其他出庫單把數(shù)量調(diào)對

用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
請問為什么做分錄里沒有主營業(yè)務(wù)收入(用以前年度損調(diào)代替了),但要調(diào)減營業(yè)收入呢? 2020年 12月 25日,甲公司銷售一批商品給乙公司,該批商品成本為 280萬元,未計提減值準(zhǔn)備,售價為600萬元,甲公司已于當(dāng)日收到貨款并存入銀行,該商品的控制權(quán)已轉(zhuǎn)移給乙公司。2021年 2月 10日經(jīng)乙公司檢查,發(fā)現(xiàn)該批商品存在重大質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商,甲公司同意退回該批商品,并以銀行存款支付相關(guān)貨款。假定甲公司及乙公司均為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為 13%,2020年度的財務(wù)報告于 2021年 3月 25日批準(zhǔn)報出,甲公司按照凈利潤的 10%提取法定盈余公積,不考慮所得稅等其他因素的影響,甲公司的下列處理中不正確的是( )。 A.調(diào)減 2020年營業(yè)收入 600萬元 B.調(diào)增 2021年庫存商品 280萬元 C.調(diào)減 2020年年末未分配利潤 320萬元 D.調(diào)減 2020年貨幣資金項目 678萬元
根據(jù)該生產(chǎn)部門填制的產(chǎn)品入庫表和庫存產(chǎn)品盤點表統(tǒng)計,該企業(yè)2020年初產(chǎn)品庫存數(shù)量1000公斤,本年度共生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量25000公斤,本年對外銷售了23000公斤,期末實際庫存1000公斤,相差2000公斤。經(jīng)稅務(wù)師進一步核實,發(fā)現(xiàn)其相差的數(shù)量2000公斤系企業(yè)按市場價格直接抵消所欠材料供應(yīng)商的貨款(有材料供應(yīng)商提供的收據(jù)及雙方協(xié)議為證),該批產(chǎn)品的賬面成本為4000萬元,不含稅市場價為5600萬元。企業(yè)的相關(guān)賬務(wù)處理為: 借:原材料 5600 應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅(進項稅額)728 貸:應(yīng)付賬款 6328 借:應(yīng)付賬款 4000 貸:庫存商品 4000 請問老師調(diào)整分錄該怎么寫。
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師,壞賬準(zhǔn)備的計提可以來至應(yīng)收賬款,也可以來至其他應(yīng)收款是嗎?
老師,為什么額度變小了
事項內(nèi)容 反饋結(jié)果 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額22371.68元。請你單位及時自查核實,核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。老師,您好,現(xiàn)在進賬發(fā)票異常,因為當(dāng)時沒有銷售合同個送貨單,只有轉(zhuǎn)賬記錄,該怎么反饋
在電腦如何看課程內(nèi)容
老師好!如果銷售方收款賬戶名稱和簽合同蓋的章名稱不一致屬于哪個部門管轄?
老師,對方公司的基本戶留的哪些經(jīng)辦人,我們公司能查到嗎
公司處置了一輛小轎車10多萬元,增值稅申報了,但是財務(wù)上沒體現(xiàn)收入,因為處置固定資產(chǎn)不涉及收入科目,那么導(dǎo)致利潤表營業(yè)收入跟增值稅申報存在這么一個差異,企業(yè)所得稅申報時收入也存在這個差異,如何處理好,這樣正常嗎
老師,想請問下,我公示收到一張票,但是對方?jīng)]有對公賬戶,是轉(zhuǎn)法人私人賬戶的,我跟對方要了營業(yè)執(zhí)照當(dāng)附件,這人是否可以的啊
去年全年累計利潤為-100,今年前兩個季度利潤-10,到第三季度累計利潤為3,做第三季度所得稅申報也要交稅唄
老師,直播電商跟傳統(tǒng)電商有什么區(qū)別?老板比較在意哪些方面?
問題是開出去和收到的發(fā)票上的數(shù)量就對不到了
你們要先清楚實際入庫和出庫多少,才能調(diào)整