你好,跨年的話是不能稅前扣除的
老師您好,請問跨年的發(fā)票,可以到第二年稅前扣除嗎?例如日期是2020年的發(fā)票,可以放到2021年去做稅前扣除嗎?
在今年匯算清繳6月前,去年的費(fèi)用可以稅前扣除嗎?就是發(fā)票日期是去年的,只是跨年才收到發(fā)票。
請問老師,跨年的費(fèi)用發(fā)票還能稅前扣除嗎
報(bào)銷的加油費(fèi)發(fā)票可以做賬嗎?管理費(fèi)用-交通費(fèi),可以稅前扣除嗎?
跨年報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票可以稅前扣除嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
不能在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減嗎?
也可以也可以入賬,然后再納稅調(diào)整
可以在報(bào)銷當(dāng)年納稅調(diào)整嗎?不需要回到實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的年度調(diào)整嗎?
可以在報(bào)銷的年度納稅調(diào)整的
謝謝,如果是專票,有進(jìn)賬稅額,直接認(rèn)證就行了吧?
對,專票的話是可以直接認(rèn)證的
如果是收到以前年度的材料發(fā)票,如何入帳?
材料票因?yàn)椴皇菗p益科目,所以可以直接入賬