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東陽市喜洋洋公司2021年11月銷售貨物取得含稅銷售收入113萬元,采購材料支付貨款52萬元并取得增值稅專用發(fā)票(注明稅款12萬元),采購辦公室用品一批取得增值稅普通發(fā)票一張,注明稅款1300元。不考慮上月增值稅留存問題。增值稅稅率=13%如果喜洋洋公司是一般納稅人,請分別計算:該公司本月的銷項稅額、進(jìn)項稅額、應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅分別是多少?(分步列出算式和結(jié)果)

2024-01-17 00:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-17 00:54

銷項稅額=113/(1+13%)*13%=13萬元 進(jìn)項稅額=12萬元 本月應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=13-12=1萬元

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銷項稅額=113/(1+13%)*13%=13萬元 進(jìn)項稅額=12萬元 本月應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=13-12=1萬元
2024-01-17
你好 13萬減去3.9萬等于9.1萬
2022-12-29
?你好;? ?應(yīng)交增值稅 = 5000萬*13% - 300 ; 就是你的應(yīng)交增值稅的??
2022-11-30
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額是 13+0.09+0.78=13.87 當(dāng)期銷項稅額合計是 200*0.13+1.13/1.13*0.13+791/1.13*0.13=117.13 應(yīng)交增值稅117.13-13.87=103.26
2022-06-16
你好 (1)請列示增值稅-般納稅人采用般計稅方法計算應(yīng)納稅額的公式 銷項稅額減進(jìn)項稅額加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出減期初留抵稅額 。(2分) (2)計算該公司本月的銷項稅額是多少元? (2分) 80000*13%加上6780/(1加上13%)*13%加上13560/(1加上13%)*13% (3)計算該公司本月進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出是多少元? (2分) 30000*13% (4)計算該公司本月可申報抵扣的進(jìn)項稅額是多少元? (2分) 7800加上2600
2020-07-08
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