你好,你還能反結(jié)賬修改12月份的嘛,然后申報(bào)給稅務(wù)局的也去修改,不能的話你就做到一月份借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款等。
我1月份要發(fā)年終獎(jiǎng),1月份申報(bào)的是19年12月所屬期。19年已經(jīng)申報(bào)過一次了?,F(xiàn)在怎么報(bào)?
老師好,有一個(gè)費(fèi)用,發(fā)票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應(yīng)付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 謝謝
2022年的年中獎(jiǎng)在2023年1月16日發(fā)放了,但是我在2022年12月份忘記計(jì)提了,但是在2023年1月份申報(bào)2022年12月份工資時(shí)又申報(bào)了這個(gè)年中獎(jiǎng),現(xiàn)在怎么處理
2022年12月重復(fù)開了一張100萬的出口發(fā)票,忘記沖紅了,在2023年1月份沖了,導(dǎo)致上面12月多了100萬利潤,2022年年報(bào)要交很多企業(yè)所得稅,請(qǐng)問賬務(wù)可以怎么處理呢?
我們公司買了固定資產(chǎn),是2023年12月份投入使用,2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經(jīng)結(jié)賬了。這個(gè)我2024年1月做固定資產(chǎn)入賬,然后因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是投入使用的次月折舊,稅務(wù)和賬務(wù)都是按照2024年1月開始計(jì)提折舊嗎?還是有其他辦法
老師你好,怎么計(jì)算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增怎么調(diào) 會(huì)計(jì)做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財(cái)務(wù)年報(bào)表可否與24爭12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實(shí)發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費(fèi)用(股東一直沒有實(shí)繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時(shí)又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請(qǐng)來專家開會(huì),一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報(bào)了個(gè)稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)校總部是事業(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會(huì)組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個(gè)股東合伙,一人有一家公司,一個(gè)個(gè)體戶一個(gè)小規(guī)模,之前合伙的時(shí)候兩個(gè)公司分別差錢的時(shí)候都讓對(duì)方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請(qǐng)問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
發(fā)票日期是2024年的也可以記到23年12月份嗎?
你好,業(yè)務(wù)時(shí)間發(fā)生在2023年的,可以的。