買 來(lái)是直接銷售的嗎? 增值稅2%左右的
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個(gè)供貨商那進(jìn)的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時(shí)開(kāi)發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問(wèn)朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說(shuō)他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開(kāi)不出來(lái),說(shuō)之前是給我們老板倒手沒(méi)說(shuō)開(kāi)票的事兒,讓我們問(wèn)上游供貨商給朋友公司先開(kāi)票,朋友再給我們開(kāi)票。供貨商是一般納稅人,問(wèn)我們要13個(gè)點(diǎn)的稅,我們現(xiàn)在缺100萬(wàn)的票,請(qǐng)問(wèn)如何解決。另外,朋友公司說(shuō)稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開(kāi)多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過(guò)他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
老師您好(這個(gè)問(wèn)題問(wèn)過(guò)一個(gè)老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨(dú)立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒(méi)有銀行賬戶,進(jìn)行進(jìn)貨的時(shí)候就不能有發(fā)票,(想解決進(jìn)貨庫(kù)存的發(fā)票問(wèn)題) 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開(kāi)發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個(gè)市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫(kù)存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫(kù)存賬務(wù)怎么處理)?老師說(shuō)視為銷售,他是在一個(gè)市,不是跨市,如果是視為銷售,開(kāi)銷售發(fā)票必須得加價(jià)處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒(méi)有稅控風(fēng)險(xiǎn),最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個(gè)公司都是真實(shí)公司,而且都里真實(shí)業(yè)務(wù)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司屬于制造業(yè),一般納稅人,每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都不夠用,例如這月銷售未稅開(kāi)到130萬(wàn)元,利潤(rùn)率10%,那么成本是120萬(wàn):成本中的材料占60萬(wàn),人工占40萬(wàn),電費(fèi)4萬(wàn),制造費(fèi)用8萬(wàn),但是能開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有材料和電費(fèi),人工和制造費(fèi)用中的折舊不能取得發(fā)票,我們稅負(fù)率是3.5,這樣距離稅負(fù)率缺口較大,要想每月都維持3.5稅負(fù)率,應(yīng)該怎么改變一下這種情況呢?怎么做稅務(wù)籌劃呢?
咨詢一下老師,我們是一般納稅人,批發(fā)業(yè),進(jìn)銷項(xiàng)非常正規(guī)且能夠取得發(fā)票,但中間利潤(rùn)太大,實(shí)際沒(méi)有這么大,因?yàn)橛幸徊糠只乜蹮o(wú)法取得正規(guī)發(fā)票,因此買了一部分票,控制企業(yè)所得稅不多交,現(xiàn)在業(yè)務(wù)擴(kuò)大了銷售額增加了好多,想測(cè)算一下算上買票之類的上稅,或是直接上企業(yè)所得稅那種方式企業(yè)能有利潤(rùn)?做這個(gè)業(yè)務(wù)的話有沒(méi)有利潤(rùn),能不能做?如何測(cè)算啊
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購(gòu)其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購(gòu)增值稅專用發(fā)票么?如果采購(gòu)時(shí)對(duì)方給開(kāi)的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開(kāi)發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說(shuō)明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說(shuō)明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來(lái),廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
是的,我們買來(lái)直接銷售,平時(shí)就賺一些差價(jià),不加工不生產(chǎn) 去年我們銷售收入比較低,三四季度沒(méi)有銷售,增值稅和所得稅稅負(fù)都沒(méi)達(dá)到0.1%
那你太低了,批發(fā)最起碼增值稅稅負(fù)還在1.2%-1.5%。如果是批發(fā)和零售一塊的話,增值稅稅負(fù)2%,所得稅稅負(fù)0.8%-1%。
我們就是屬于零售批發(fā)。去年銷售11,000噸不含稅的收入是800萬(wàn),所交增值稅是34,000元所得稅交了9700元(領(lǐng)導(dǎo)不愿意多交稅) 就是平時(shí)應(yīng)該怎么樣控制才能完成稅負(fù)讓經(jīng)理得開(kāi)多少銷售或者進(jìn)項(xiàng),我不會(huì)算,應(yīng)該怎么算呢
不含稅的銷售額乘以2%,這個(gè)就是增值稅需要繳納的稅款。
銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額就等于上面的金額。
老師舉個(gè)例子,假如我們購(gòu)進(jìn)了含稅100萬(wàn)的原煤,我開(kāi)多少錢的銷售才能完成稅負(fù)呢
對(duì)方給你開(kāi)13% 不含稅收入*13%-100/1.13*13%)/不含稅收入=2% 求不含稅收入
謝謝老師那所得稅的呢
企業(yè)所得稅你的利潤(rùn)總額乘以稅率=不含稅收入*1%